Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.065.945,13 1.248.769,00 28.026,00 28.306,00 28.589,00 28.875,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.812.163,21 12.958.255,00 117.500,00 122.675,00 123.901,00 125.140,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 3.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 173.822,26 214.300,00 159.100,00 160.691,00 162.298,00 163.921,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.929.512,35 5.711.475,00 5.919.550,00 5.994.746,00 6.054.693,00 6.115.241,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.984.562,95 20.136.019,00 6.224.176,00 6.306.418,00 6.369.481,00 6.433.177,00 11 - Personalaufwendungen -3.081.054,16 -3.246.466,00 -1.705.171,00 -1.722.219,00 -1.739.442,00 -1.756.836,00 12 - Versorgungsaufwendungen -232.929,32 -344.154,00 -119.462,00 -120.657,00 -121.863,00 -123.080,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -18.861.840,39 -13.273.852,00 -448.753,00 -453.241,00 -457.774,00 -462.352,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -744.050,48 -942.787,00 -80.071,00 -80.872,00 -81.681,00 -82.498,00 15 - Transferaufwendungen -192.987,71 -207.613,00 -153.000,00 -154.530,00 -156.075,00 -157.636,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.479.967,30 -3.074.101,00 -473.109,00 -477.841,00 -482.619,00 -487.446,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.592.829,36 -21.088.973,00 -2.979.566,00 -3.009.360,00 -3.039.454,00 -3.069.848,00 18 = Ordentliches Ergebnis 391.733,59 -952.954,00 3.244.610,00 3.297.058,00 3.330.027,00 3.363.329,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 391.733,59 -952.954,00 3.244.610,00 3.297.058,00 3.330.027,00 3.363.329,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.733,59 -952.954,00 3.244.610,00 3.297.058,00 3.330.027,00 3.363.329,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.417.425,92 3.167.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.440.059,30 -4.237.408,00 -526.620,00 -531.888,00 -537.203,00 -542.574,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -630.899,79 -2.022.858,00 2.717.990,00 2.765.170,00 2.792.824,00 2.820.755,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 836,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 740,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Wenger-Drucker (Wenger) 936100/
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SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
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Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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