Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 22.181,19 20.233,00 28.026,00 28.306,00 28.589,00 28.875,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.651.121,11 4.602.000,00 4.782.000,00 4.829.820,00 4.878.118,00 4.926.899,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.675.366,30 4.622.233,00 4.810.026,00 4.858.126,00 4.906.707,00 4.955.774,00 11 - Personalaufwendungen -1.028.744,22 -1.070.994,00 -1.106.674,00 -1.117.740,00 -1.128.917,00 -1.140.206,00 12 - Versorgungsaufwendungen -28.530,94 -34.311,00 -28.102,00 -28.383,00 -28.667,00 -28.953,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -288.087,85 -310.962,00 -327.652,00 -330.929,00 -334.239,00 -337.582,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -72.663,65 -77.691,00 -80.071,00 -80.872,00 -81.681,00 -82.498,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -232.941,76 -284.404,00 -275.132,00 -277.883,00 -280.661,00 -283.469,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.650.968,42 -1.778.362,00 -1.817.631,00 -1.835.807,00 -1.854.165,00 -1.872.708,00 18 = Ordentliches Ergebnis 3.024.397,88 2.843.871,00 2.992.395,00 3.022.319,00 3.052.542,00 3.083.066,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 3.024.397,88 2.843.871,00 2.992.395,00 3.022.319,00 3.052.542,00 3.083.066,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.397,88 2.843.871,00 2.992.395,00 3.022.319,00 3.052.542,00 3.083.066,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -337.916,53 -328.388,00 -351.278,00 -354.794,00 -358.344,00 -361.925,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.686.481,35 2.515.483,00 2.641.117,00 2.667.525,00 2.694.198,00 2.721.141,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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