Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.492,00 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.026.297,43 1.006.000,00 1.005.000,00 1.015.050,00 1.025.201,00 1.035.453,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.035.789,43 1.017.000,00 1.016.000,00 1.026.160,00 1.036.422,00 1.046.786,00 11 - Personalaufwendungen -281.679,05 -274.062,00 -268.225,00 -270.906,00 -273.616,00 -276.352,00 12 - Versorgungsaufwendungen -13.249,51 -15.106,00 -9.974,00 -10.074,00 -10.175,00 -10.277,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -77.529,61 -93.129,00 -96.515,00 -97.480,00 -98.455,00 -99.440,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -91.272,56 -114.662,00 -114.662,00 -115.809,00 -116.967,00 -118.136,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -466.730,73 -499.959,00 -492.376,00 -497.299,00 -502.273,00 -507.296,00 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18 = Ordentliches Ergebnis 569.058,70 517.041,00 523.624,00 528.861,00 534.149,00 539.490,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 569.058,70 517.041,00 523.624,00 528.861,00 534.149,00 539.490,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569.058,70 517.041,00 523.624,00 528.861,00 534.149,00 539.490,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -90.643,30 -85.411,00 -86.119,00 -86.980,00 -87.849,00 -88.728,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 478.415,40 431.630,00 437.505,00 441.881,00 446.300,00 450.762,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.492,00 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 856.581,34 1.006.000,00 1.005.000,00 1.015.050,00 1.025.201,00 1.035.453,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 866.073,34 1.017.000,00 1.016.000,00 1.026.160,00 1.036.422,00 1.046.786,00 10 - Personalauszahlungen -285.015,17 -274.062,00 -268.225,00 -270.906,00 -273.616,00 -276.352,00 11 - Versorgungsauszahlungen -15.379,50 -15.106,00 -9.974,00 -10.074,00 -10.175,00 -10.277,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -66.437,12 -93.129,00 -96.515,00 -97.480,00 -98.455,00 -99.440,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -97.514,58 -114.662,00 -114.662,00 -115.809,00 -116.967,00 -118.136,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -467.346,37 -499.959,00 -492.376,00 -497.299,00 -502.273,00 -507.296,00 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 398.726,97 517.041,00 523.624,00 528.861,00 534.149,00 539.490,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Investitionen Produkt 020401 Feuers
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
Investitionen Produkt 050305 Flüch
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