C/006 1.2 Haushaltsjahr 2016 Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2015/2016 verabschiedet und dabei den Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2016 auf 44,5560 v.H. der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Mit Verfügung vom 24.04.2015 hat die Bezirksregierung Köln die vom SRT am 11.12.2014 beschlossene Haushaltssatzung 2015/2016 genehmigt. Ergebnisplan 2016 Ergebnis Ergebnis Ansatz 2014 2015 2016 € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 9.613.233,84 10.190.735,59 9.500.000,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 397.515.615,88 431.536.460,23 435.148.734,00 03 + Sonstige Transfererträge 23.053.978,70 8.409.077,67 7.134.900,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.814.366,79 23.992.254,96 21.986.410,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.036.445,29 2.053.542,86 2.182.826,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 106.305.694,08 113.797.631,04 129.722.359,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.526.334,75 11.093.386,59 12.611.509,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 43.534,90 118.378,34 100.000,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 570.909.204,23 601.191.467,28 618.386.738,00 11 - Personalaufwendungen -85.593.596,60 -88.340.657,45 -84.378.372,00 12 - Versorgungsaufwendungen -9.313.389,60 -7.794.618,45 -10.255.372,00 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -33.554.136,08 -34.839.375,15 -34.461.279,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.858.283,80 -9.599.124,88 -10.155.907,00 15 - Transferleistungen -429.367.281,02 -442.653.507,78 -463.189.575,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.941.184,08 -38.487.367,13 -35.737.448,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -603.627.871,18 -621.714.650,84 -638.177.953,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -32.718.666,95 -20.523.183,56 -19.791.215,00 19 + Finanzerträge 21.985.985,03 21.446.292,34 21.608.765,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.642.142,19 -1.607.292,27 -1.817.550,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 20.343.842,84 19.839.000,07 19.791.215,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -12.374.824,11 -684.183,49 0,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV -12.374.824,11 -684.183,49 0,00
C/007 In der Haushaltssatzung 2016 wurde keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 0,00 geplant. Nach dem III. Budgetbericht 2016 (SRT 08.12.2016; SV-Nr.: 2016/0501) wird für das Haushaltsjahr 2016 eine Verschlechterung im Gesamtergebnisplan von -7.026.426,00 und damit ein negatives Jahresergebnis von -7.026.426,00 erwartet.
Haushaltssatzung 2017 Band I Hausha
A/004
C/055 Summe/ Saldo € 12.662.456
Kosten des Jugendamtes der StädteR
C/059
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/064 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/066 Im Haushalt 2017 zugrunde gel
C/068
C/070 Der Städteregionstag hat in
C/072 Zusammenfassung Nachstehend d
C/074 Dez. II Personal- und Versorg
C/076 Dez. III Personal- und Versor
C/078 Dez. IV Personal- und Versorg
C/080 Dez. V Personal- und Versorgu
C/082 Beh.L Personal- und Versorgun
C/084 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/086 Im Budget Sozialleistungen is
Zusammenfassung 2010_2020 C/088 4.5
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2017 Sozialleistun
C/096
C/098 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/100 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 7 Teil
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2017 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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