C/048 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2017 2018 € € € € 06.00.03 Schulsozialarbeit (diff. RU) 4 Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 67.055 67.055 67.055 67.055 5 Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 232.453 238.601 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0 232.453 0 238.601 Zentrale Aufgaben (diff. KU) 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.968 8.477 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.315 2.598 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.985 13.050 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.695 2.361 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.823 3.192 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.140 2.127 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.549 2.770 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.347 1.300 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 9.563 9.693 47.385 45.568 Saldo (Zuschussbedarf) -165.398 -171.546 279.838 284.169
C/049 Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/ Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo 2017 2018 € € € € 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4 Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 77.000 63.130 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 8.000 8.000 414900 Rückzahlungen von ausgezahlten Zuschüssen für lfd. Zwecke 500 500 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 23.000 23.000 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 456500 Versicherungsleistungen 100 108.600 100 94.730 5 Aufwendungen 500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 243.955 256.996 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grenzlandhallen Roetgen) 5.000 14.500 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 2.000 2.700 525120 Pflege- und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 1.500 500 531203 Förderung der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 225.000 223.000 531206 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/Schule" (bisher: A/531718) 0 0 531817 Zuschüsse nach den Jugendhilferichtlinien 34.000 32.000 533136 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit (bisher: A/533136) 83.350 76.500 542299 Sonstige Mieten und Pachten 10 10 542303 Leasing Kfz 2.500 2.600 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0 1.000 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 0 2.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.500 3.500 544512 Kfz.-Steuer 650 650 544621 Kfz.-Versicherungen 2.300 2.300 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (Grenzlandhallen Roetgen) 420 590 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 250 250 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 62 604.497 373 619.469 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.069 8.555 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.339 2.625 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.102 13.167 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.719 2.382 581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 2.850 3.223 581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 2.160 2.146 581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 2.573 2.796 581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 1.360 1.313 581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 9.651 9.783 47.823 45.990 Saldo (Zuschussbedarf) -495.897 -524.739
Haushaltssatzung 2018 Band I Hausha
A/004
A/006
A/008 Der Gesamtbetrag der Verpflic
A/010 § 7 Bei der Leistung über-
A/012 Wohnbevölkerung des Regierun
B/002 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/004 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
B/006 E r g e b n i s p l a n 2 0 1
Entwicklung 2010_2018 Sozialleistun
C/100
C/102 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/104 4.66 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
druckerei staedteregion aachen // a
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