Produkt 05.03.01 Besondere soziale Leistungen Erläuterungen: Teilprodukt 950400 "Verwaltung": Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": Aufgrund eines Urteils des BGH vom 25.11.2015 müssen die Betreuungsbehörden nun die Kosten für die Öffnung von Wohnungen, zur Umsetzung eines gerichtlichen Unterbringungsbeschlusses, übernehmen.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 790.838,86 768.000,00 776.000,00 783.760,00 791.598,00 799.514,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.330,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.977,36 11.500,00 11.500,00 11.615,00 11.731,00 11.848,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 802.146,22 784.500,00 792.500,00 800.425,00 808.430,00 816.514,00 11 - Personalaufwendungen -630.622,82 -628.159,00 -693.244,00 -700.176,00 -707.178,00 -714.250,00 12 - Versorgungsaufwendungen -75.915,33 -52.525,00 -81.371,00 -82.185,00 -83.007,00 -83.837,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -795.816,22 -779.500,00 -787.500,00 -795.375,00 -803.329,00 -811.362,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.895,89 -13.300,00 -13.000,00 -13.130,00 -13.261,00 -13.394,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.510.250,26 -1.473.484,00 -1.575.115,00 -1.590.866,00 -1.606.775,00 -1.622.843,00 18 = Ordentliches Ergebnis -708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -708.104,04 -688.984,00 -782.615,00 -790.441,00 -798.345,00 -806.329,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -117.779,95 -100.593,00 -111.478,00 -112.593,00 -113.719,00 -114.857,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -825.883,99 -789.577,00 -894.093,00 -903.034,00 -912.064,00 -921.186,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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