freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 951300 "Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 224.806,00 125.400 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände 398,25 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentl. Hand) 2.753.315,24 3.317.000 2.743.000 0 2.743.000 2.770.430 2.798.134 2.826.115 421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 422101 Kostenersatz bei Inobhutnahme 213.153,08 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 3.630,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 6.310,15 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niederg. bzw. erlassenen Forderungen 1,43 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.201.614,15 3.449.900,00 2.900.500 0 2.900.500 2.929.505 2.958.799 2.988.387 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 3.201.614,15 3.449.900 2.900.500 0 2.900.500 2.929.505 2.958.799 2.988.387 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 189.163,37 191.154 193.510 0 193.510 195.445 197.399 199.373 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 902.041,75 950.111 1.013.332 0 1.013.332 1.023.464 1.033.698 1.044.034 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 71.200,09 74.606 79.894 0 79.894 80.693 81.500 82.315 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 181.470,91 188.396 203.756 0 203.756 205.794 207.852 209.931 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.835,18 13.218 13.519 0 13.519 13.654 13.791 13.929 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.357.711,30 1.417.485 1.504.011 0 1.504.011 1.519.050 1.534.240 1.549.582 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 62.098,65 47.874 59.866 0 59.866 60.465 61.070 61.681 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 14.371,12 9.501 14.165 0 14.165 14.307 14.450 14.595 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 76.469,77 57.375 74.031 0 74.031 74.772 75.520 76.276 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.434.181,07 1.474.860 1.578.042 0 1.578.042 1.593.822 1.609.760 1.625.858 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 319,26 500 500 0 500 505 510 515 543958 Sachkosten Frühwarnsystem (Kindeswohlgefährdung) 6.560,90 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. 533139 Sozialpädagogische Familienhilfe 231.639,71 234.000 270.000 0 270.000 272.700 275.427 278.181 533140 Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaften 91.814,15 140.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 533141 Förderung von Kindern in Familien -ambulante Familienhilfe- 623.041,95 600.000 614.000 0 614.000 620.140 626.341 632.604 533142 Aufwendungen für die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 500.754,23 746.015 250.000 0 250.000 252.500 255.025 257.575 533143 Hilfe für Minderjährige in Vollzeitpflege -Pflegefamilien und Erziehungsstellen 1.602.545,88 1.680.909 1.650.000 0 1.650.000 1.666.500 1.683.165 1.699.997 533146 Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 87.311,56 80.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E. 533203 Hilfe für Minderjährige in Tagesgruppen 83.688,26 110.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 533204 Hilfe für Minderjährige in Heimpflege 2.926.129,87 3.751.557 3.227.000 0 3.227.000 3.259.270 3.291.863 3.324.782 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe 531855 Zuschüsse für Projekte Kooperation "Jugendhilfe/ Schule" 61.550,00 34.700 28.650 0 28.650 28.937 29.226 29.518 531856 Aufwendungen für Bundesstiftung Frühe Hilfen 18.655,94 18.656 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 533137 Ferienangebote für Familien in sozialen Notlagen 4.949,18 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 533147 Allg. Förderung der Erziehung in Pflegefamilien und Erziehungsstellen -Wochenendseminare- 19.684,60 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 533160 Aufwendungen für Produktionsschulen 5.100,00 7.200 7.200 0 7.200 7.272 7.345 7.418 533206 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen/Inobhutnahme 589.235,32 485.074 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696 533207 Zuschüsse für Familienbildungsstätten -SGB VIII- 8.334,00 8.400 8.400 0 8.400 8.484 8.569 8.655 533208 Gemeinsame Wohnformen f.Mütter/Väter u. Kinder 101.501,43 261.648 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 544006 Maßnahmen der Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB VIII 3.586,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (bis 2017) 4.602,69 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallvers. (ab 2018) 0,00 30 35 0 35 35 35 35 544629 Sonst Versich.-Beitr. (ab 2018) 0,00 4.900 4.800 0 4.800 4.848 4.896 4.945 Zwischensumme 8.405.186,00 9.678.449 9.001.627 0 9.001.627 9.091.643 9.182.559 9.274.383 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z.. Rückst. f. Inanspr. v. Alternteilzeit 30.728,00 0 0 0 0 0 0 0 533199 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.außerh.Einri 35.403,73 0 0 0 0 0 0 0 533299 Zuführ. Rückst.Soz.Leist.natürl.Pers.innerl.Einri 129.665,40 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verr.allg.Rücklagen 25,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 3.122,53 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber.JA) 118.937,26 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 80.007,40 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 8.485.193,40 9.678.449 9.001.627 0 9.001.627 9.091.643 9.182.559 9.274.383
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 49.200,39 40.701 16.206 0 16.206 16.368 16.532 16.697 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.253,22 12.484 4.602 0 4.602 4.648 4.694 4.741 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 57.777,57 62.653 23.169 0 23.169 23.401 23.635 23.871 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.115,52 11.337 4.555 0 4.555 4.601 4.647 4.693 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.397,76 15.330 5.059 0 5.059 5.110 5.161 5.213 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.007,48 10.210 3.958 0 3.958 3.998 4.038 4.078 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.134,94 13.295 5.570 0 5.570 5.626 5.682 5.739 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.564,81 6.243 2.835 0 2.835 2.863 2.892 2.921 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 45.913,00 46.538 46.414 0 46.414 46.878 47.347 47.820 Summe Aufwendungen aus ILV 222.364,69 218.791 112.368 0 112.368 113.493 114.628 115.773 Summe Aufwendungen einschl. ILV 8.707.558,09 9.897.240 9.113.995 0 9.113.995 9.205.136 9.297.187 9.390.156 Saldo (Zuschussbedarf) -5.505.943,94 -6.447.340 -6.213.495 0 -6.213.495 -6.275.631 -6.338.388 -6.401.769 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 25,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -25,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
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A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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