Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 438.663,90 415.110,00 459.610,00 464.206,00 468.848,00 473.536,00 03 + Sonstige Transfererträge 711.056,92 678.000,00 791.000,00 798.910,00 806.900,00 814.969,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.290,00 13.000,00 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 27.139,83 310,00 1.310,00 1.323,00 1.336,00 1.349,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400,00 400,00 404,00 408,00 412,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.194.150,65 1.106.820,00 1.269.320,00 1.282.013,00 1.294.834,00 1.307.781,00 11 - Personalaufwendungen -1.655.975,97 -1.703.776,00 -1.728.865,00 -1.746.153,00 -1.763.616,00 -1.781.252,00 12 - Versorgungsaufwendungen -62.875,67 -53.643,00 -44.354,00 -44.798,00 -45.245,00 -45.698,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -101.322,79 -139.162,00 -210.101,00 -212.202,00 -214.323,00 -216.466,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 20.686,90 -5.990,00 -5.464,00 -5.520,00 -5.576,00 -5.632,00 15 - Transferaufwendungen -1.357.175,83 -1.393.491,00 -1.493.460,00 -1.508.395,00 -1.523.479,00 -1.538.714,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.402,04 -27.434,00 -39.372,00 -39.768,00 -40.168,00 -40.571,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.178.065,40 -3.323.496,00 -3.521.616,00 -3.556.836,00 -3.592.407,00 -3.628.333,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.983.914,75 -2.216.676,00 -2.252.296,00 -2.274.823,00 -2.297.573,00 -2.320.552,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -347.673,71 -375.155,00 -219.507,00 -221.695,00 -223.916,00 -226.158,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.331.588,46 -2.591.831,00 -2.471.803,00 -2.496.518,00 -2.521.489,00 -2.546.710,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.367,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.367,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
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freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
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