freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 10.719,58 8.868 3.657 3.657 3.694 3.731 3.768 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.014,68 2.718 1.039 0 1.039 1.049 1.059 1.070 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 12.590,56 13.653 5.229 0 5.229 5.281 5.334 5.387 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.420,86 2.469 1.028 0 1.028 1.038 1.048 1.058 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.700,49 3.339 1.142 0 1.142 1.153 1.165 1.177 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.744,28 2.225 893 0 893 902 911 920 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 471,85 2.896 1.257 0 1.257 1.270 1.283 1.296 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.865,67 1.359 640 0 640 646 652 659 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.003,00 10.139 10.112 0 10.112 10.213 10.315 10.418 Summe Aufwendungen aus ILV 44.530,97 47.666 24.997 0 24.997 25.246 25.498 25.753 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.272.283,00 1.359.210 1.523.343 0 1.523.343 1.538.576 1.553.963 1.569.502 Saldo (Zuschussbedarf) -560.184,06 -680.700 -731.833 0 -731.833 -739.151 -746.543 -754.008 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 10.6) 7.116,20 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.095,00 2.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 13.000 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 1.285,24 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs-und Geschäftsausstattung 165,30 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 15,00 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 9316,14 2.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 13.000
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060002 Zentrale Aufgaben u. sonst. Leistungen (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 -9.496,44 -2.000,00 -13.000,00 0,00 -13.000,00 -9.496,44 -2.000,00 -13.000,00 0,00 -13.000,00 Finanzplan 2021 2022 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 Bisher bereitgestellt -33.200,00 -33.200,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
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Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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