Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Erläuterungen: Zu A/545510 "Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen": Hierunter fallen Arbeitnehmerüberlassungen. Zu A/531810 "Zuschüsse für Bürgerschaftliches Engagement": Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für folgende Zwecke: 2019 1. Festbetragszuschuss an den Geschichtsverein Monschauer-Land gem. Vertrag vom 02.09.1995 und Vereinbarung vom 17.03.2006 (KA-Beschluss vom 11.05.1999) 3.700 € 2. Zuschüsse für die Jugendförderung 6.400 € 3. Verbandsförderung musikalisch tätiger Vereine (SRT-Beschluss vom 14.12.2017 im Zuge des Haushalts 2018 sowie 6.000 € 2018/0085) 4. Publikationen 2.100 € 5. Zuschüsse für Anschaffungen mit investivem Charakter 40.500 € insgesamt 58.700 € In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird zur Zeit nur das Gebiet des ehemaligen Kreises Aachen gefördert, bis eine gemeinsame Förderstrategie entwickelt wird. Zu A/537350 "Umlage Zweckverband Region Aachen": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 eine Erhöhung des Ansatzes für den Zweckverband Region Aachen auf 360.000 € auf Basis der vom SRA am 29.11.2018 beratenen Sitzungs- 2019 vorlage 2018/0463 vorgenommen. Die anteilige Verbandsumlage ist abhängig von der Einwohnerzahl. 360.000 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": Für das Haushaltsjahr 2019 sind Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse an folgende Vereine zu zahlen: 2019 1. Eifel Touristik Agentur NRW e.V. (KA 25.09.2008, SV-Nr.: 218/2008; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0321) 60.000,00 € 2. Monschauer-Land-Touristik e.V. (KT 28.06.2001; KT 13.12.2007, SV-Nr.: 329/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0322) 15.360,00 € 3. Naturpark Nordeifel (KA 08.12.1992; KT 12.12.2002, SV-Nr.: 041/2009; SRT 12.11.2009, SV-Nr.: 2009/0320 und SRA 04.12.2014, SV-Nr.: 2014/0379, SV 2018/0122) 26.500,00 € 4. Digital Hub (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2016/0174-E1) 5.000,00 € 5. MedLife e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) 1.000,00 € 6. Car e.V. (SRA 23.09.2010, SV-Nr.: 2010/0348) 1.000,00 € 7. Grünmetropole e.V. (SRA 10.10.2013, SV-Nr.: 2013/0333) 4.523,00 € 8. Eifelverein Düren 256,00 € 9. Bergbaumuseum Anna e.V. 20,00 € 10. Fördergesellschaft Museum Zinkhütter Hof (KT 13.12.2007, SV-Nr. 286/2007; SRT 12.11.2009, SV-Nr. 2009/0331) 250,00 € 11. Förderverein Nationalpark Eifel 80,00 € 12. Metropolregion Rheinland (SRA 29.09.2016, SV-Nr.: 2016/0171-E1) 22.000,00 € 13. Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V. (KT 16.10.2003, SV-Nr.: 298/2003) 250,00 € 14. Buisness-Network Aachen e.V. (SV-Nr.:2016/0176) 500,00 € 15. Stiftergemeinschaft Handwerk 102,00 € 16. Deutsch-polnischer Freundeskreis e.V. 205,00 € 17. Gründer Region Aachen (SV 2017/0481) (vorher 150103) 15.000,00 € 18. Starter CENTER NRW (SV 2017/0425) (vorher 150103) 3.000,00 € 19. Sonstiges 4.671,00 € insgesamt 159.717,00 € Zu A/543975 "Projekt/Sachkosten Familienkarte": Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 2019 veranschlagt: 10.000 € Zu A/543985 "Veranstaltungen": Folgende Veranstaltungen sind für 2019 vorgesehen: 2019 ● Ehrenamt/Umsetzung des Stifterpreises 3.000 € ● Veranstaltung zur Stärkung des Ehrenamts/Gewinnung von Ehrenamtlern (SRT 14.12.2017 im Zuge des HH 2018) 19.000 € - Volkstrauertag 800 € insgesamt 22.800 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019 • Familienkarte StädteRegion (regio iT) 5.028,23 € • ZAM - Zentrales Adressmanagement (regio iT) 7.411,32 € insgesamt 12.439,55 € gerundet 12.440 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Leistungskatalog "App Familienkarte" 2019 10.000 €
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 130,80 1.202,00 600,00 606,00 612,00 618,00 11 - Personalaufwendungen -183.807,23 -115.794,00 -132.139,00 -133.461,00 -134.796,00 -136.144,00 12 - Versorgungsaufwendungen -10.162,61 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.969,12 -30.969,00 -33.440,00 -33.774,00 -34.112,00 -34.453,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -226,10 -37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -47.908,17 -347.500,00 -424.700,00 -428.947,00 -433.237,00 -437.569,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.230,97 -171.592,00 -204.822,00 -206.870,00 -208.938,00 -211.027,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -266.304,20 -685.709,00 -808.136,00 -816.217,00 -824.379,00 -832.622,00 18 = Ordentliches Ergebnis -266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.088,18 -30.029,00 -30.353,00 -30.657,00 -30.966,00 -31.276,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -288.261,58 -714.536,00 -837.889,00 -846.268,00 -854.733,00 -863.280,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Laden...
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