A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 14.088,40 3.031 4.322 0 4.322 4.365 4.409 4.453 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.650,81 930 1.227 0 1.227 1.239 1.251 1.264 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 16.556,15 4.666 6.179 0 6.179 6.241 6.303 6.366 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.184,77 844 1.215 0 1.215 1.227 1.239 1.251 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.611,61 1.023 1.723 0 1.723 1.740 1.757 1.775 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.860,22 1.185 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.872,31 2.745 3.287 0 3.287 3.320 3.353 3.387 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.433,17 1.894 2.286 0 2.286 2.309 2.332 2.355 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 25.500,00 7.612 7.274 0 7.274 7.347 7.420 7.494 Summe Aufwendungen aus ILV 87.757,44 23.930 28.995 0 28.995 29.285 29.576 29.872 Summe Aufwendungen einschl. ILV 817.957,85 1.508.902 3.257.987 0 3.257.987 2.810.191 1.317.035 480.324 Saldo (Zuschussbedarf) -614.696,71 -668.335 -1.068.575 0 -1.068.575 -698.735 -583.052 -480.324 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abgänge BGA 3.909,76 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 131835 Abg. Ausleihungen (Grünmetropole e.V.) 0,00 1.332.139 1.000.000 0 1.000.000 749.968 0 0 Summe Einzahlungen 3.909,76 1.332.139 1.000.000 0 1.000.000 749.968 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 131834 Ausleihungen Grünmetropole e.V. 0,00 1.170.696 1.685.016 0 1.685.016 64.952 0 0 141005 Zugänge Strukturfonds 0,00 500.000 600.000 0 600.000 500.000 500.000 500.000 195011 RAP Bezüge Beamte 4.333,92 0 0 0 0 0 0 0 195121 RAP Beiträge VK Beamte (RZV) 104,61 0 0 0 0 0 0 0 195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 195320 RAP Zuschuss Darlehen Grünmetropole e.V. 0,00 127.171 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 4.438,53 1.797.867 2.285.016 0 2.285.016 564.952 500.000 500.000
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus Bezeichnung Jahresergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Radkompetenzzentrum etc. (I851501031) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderung E-Bus (I851501032) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -465.728,00 -728.443,00 0,00 -629.727,00 0,00 -500.000,00 -600.000,00 0,00 -500.000,00 0,00 -127.171,00 -128.443,00 0,00 -129.727,00 Finanzplan 2021 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -631.024,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -131.024,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.700.000,00 1.200.000,00 -1.700.000,00 -500.000,00 450.000,00 -500.000,00 -2.711.893,00 -1.100.000,00 -382.785,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
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freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu Teilprodukt 943400 "Übergangsma
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
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Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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