freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 940780 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 2.880,00 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885 448001 Erstattungen vom Bund 20.257,05 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.670,88 100 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 2.627,80 100 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 27.435,73 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 141,65 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 146,65 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 27.582,38 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 1.276,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 28.858,38 3.500 0 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 124.549,44 126.287 0 131.328 131.328 132.641 133.967 135.307 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.784,49 9.917 0 10.354 10.354 10.458 10.563 10.669 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.222,58 25.041 0 26.407 26.407 26.671 26.938 27.207 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 161.556,51 161.245 0 168.089 168.089 169.770 171.468 173.183 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 161.556,51 161.245 0 168.089 168.089 169.770 171.468 173.183 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.684,58 7.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 11.761,54 18.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 35.432,51 65.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818 529110 Schülerbeförderungskosten 97.947,47 113.000 0 115.000 115.000 116.150 117.312 118.485 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 9.671,03 11.000 0 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 22.379,97 13.900 0 15.200 15.200 15.352 15.506 15.661 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 26.218,52 25.000 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 46.470,85 60.000 0 60.000 60.000 60.600 61.206 61.818 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 82.635,42 0 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 355,81 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 88.000 0 91.000 91.000 91.910 92.829 93.757 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 410 0 400 400 404 408 412 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,85 1.100 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 204.681,90 202.000 0 210.000 210.000 212.100 214.221 216.363 Zwischensumme 701.938,96 776.655 0 781.339 781.339 789.153 797.047 805.017 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 6.077,29 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 18.032,54 18.032 0 8.089 8.089 8.170 8.252 8.335 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 998,47 1.069 0 999 999 1.009 1.019 1.029 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.108,14 57.637 0 71.365 71.365 72.079 72.800 73.528 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 494,75 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 92.711,19 76.738 0 80.453 80.453 81.258 82.071 82.892 Summe Aufwendungen 794.650,15 853.393 0 861.792 861.792 870.411 879.118 887.909 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 653.944,00 582.424 637.347 0 637.347 643.720 650.157 656.659 Summe Aufwendungen aus ILV 653.944,00 582.424 637.347 0 637.347 643.720 650.157 656.659 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.448.594,15 1.435.817 637.347 861.792 1.499.139 1.514.131 1.529.275 1.544.568 Saldo (Zuschussbedarf) -1.419.735,77 -1.432.317 -637.347 -858.292 -1.495.639 -1.510.596 -1.525.705 -1.540.962
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.200,08 19.000 0 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.978,29 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 99,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 60.127,79 20.000 0 25.000 25.000 25.250 25.502 25.757
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Anlage 06.03.01 - Kindertagesbetreu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lf
Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 W
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube