Teilergebnishaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 770.479,45 760.000,00 763.000,00 770.630,00 778.336,00 786.119,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 77,65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 222,57 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 770.779,67 760.300,00 763.100,00 770.731,00 778.438,00 786.222,00 11 - Personalaufwendungen -649.532,51 -734.854,00 -737.521,00 -744.896,00 -752.345,00 -759.868,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.227,77 -22.600,00 -35.644,00 -36.001,00 -36.361,00 -36.724,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.012,33 -782,00 -1.238,00 -1.250,00 -1.263,00 -1.276,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.904,73 -24.405,00 -35.465,00 -35.820,00 -36.178,00 -36.540,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -690.677,34 -782.641,00 -809.868,00 -817.967,00 -826.147,00 -834.408,00 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18 = Ordentliches Ergebnis 80.102,33 -22.341,00 -46.768,00 -47.236,00 -47.709,00 -48.186,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 80.102,33 -22.341,00 -46.768,00 -47.236,00 -47.709,00 -48.186,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.102,33 -22.341,00 -46.768,00 -47.236,00 -47.709,00 -48.186,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -217.539,76 -239.551,00 -250.094,00 -252.595,00 -255.119,00 -257.670,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -137.437,43 -261.892,00 -296.862,00 -299.831,00 -302.828,00 -305.856,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030701 Fachseminar für Altenpflege, Fort- und Weiterbildung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 759.263,27 760.000,00 763.000,00 770.630,00 778.336,00 786.119,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77,65 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 222,57 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 759.563,49 760.300,00 763.100,00 770.731,00 778.438,00 786.222,00 10 - Personalauszahlungen -653.392,07 -734.854,00 -737.521,00 -744.896,00 -752.345,00 -759.868,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.242,05 -22.600,00 -35.644,00 -36.001,00 -36.361,00 -36.724,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -19.925,35 -24.405,00 -35.465,00 -35.820,00 -36.178,00 -36.540,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -693.559,47 -781.859,00 -808.630,00 -816.717,00 -824.884,00 -833.132,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 66.004,02 -21.559,00 -45.530,00 -45.986,00 -46.446,00 -46.910,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.766,15 -4.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.766,15 -4.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.766,15 -4.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00 -13.500,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.
A 46 Kommunales Integrationszentrum
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Teilergebnishaushalt Produkt 060801
S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K
Investitionen Produkt 060801 Kommun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 50 KSt. 350000 Produkt 03.09.01 L
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L
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