A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig Teilprodukt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 667,50 670 670 0 670 677 684 691 Zwischensumme 667,50 670 670 0 670 677 684 691 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 667,50 670 670 0 670 677 684 691 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 70.616,35 69.015 75.471 0 75.471 76.225 76.987 77.758 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.946,51 3.170 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.147 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 240,18 251 240 0 240 242 244 246 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 561,50 628 606 0 606 612 618 624 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.884,07 4.547 5.219 0 5.219 5.271 5.324 5.377 Zw.-summe Personalaufwendungen 80.248,61 77.611 84.590 0 84.590 85.435 86.289 87.152 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 17.679,05 23.039 18.901 0 18.901 19.090 19.281 19.474 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.520,16 4.446 3.751 0 3.751 3.789 3.827 3.865 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.199,21 27.485 22.652 0 22.652 22.879 23.108 23.339 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.447,82 105.096 107.242 0 107.242 108.314 109.397 110.491 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" 0,00 5.000 1.000 0 1.000 5.000 5.000 5.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.539,50 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.674,49 5.355 4.139 0 4.139 4.180 4.222 4.264 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.053,51 1.128 1.266 0 1.266 1.279 1.292 1.305 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.182,00 6.338 6.370 0 6.370 6.434 6.498 6.563 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.467,32 1.316 1.153 0 1.153 1.165 1.177 1.189 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.154,49 1.378 1.558 0 1.558 1.574 1.590 1.606 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 982,03 1.045 1.038 0 1.038 1.048 1.058 1.069 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.825,39 1.245 1.353 0 1.353 1.367 1.381 1.395 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 710,11 659 636 0 636 642 648 654 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.929,00 4.667 4.730 0 4.730 4.777 4.825 4.873 Summe Aufwendungen aus ILV 22.978,34 23.131 22.243 0 22.243 22.466 22.691 22.918 Summe Aufwendungen einschl. ILV 125.965,66 139.227 136.485 0 136.485 141.840 143.209 144.591 Saldo (Zuschussbedarf) -125.298,16 -138.557 -135.815 0 -135.815 -141.163 -142.525 -143.900 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Summe Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Zahlungswirksame Aufwendungen 650.792,05 730.531 733.338 0 733.338 744.662 752.058 759.529 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 61,25 62 373 0 373 373 373 373 Summe 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902 Summe Aufwendungen 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902 Zahlungswirksamer Saldo -543.840,57 -621.261 -637.938 0 -637.938 -648.308 -654.740 -661.237 Zahlungsunwirksamer Saldo -61,25 -62 -373 0 -373 -373 -373 -373 Summe -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610 Summe Saldo -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610 Aufwendungen aus ILV 70.481,69 70.954 68.233 0 68.233 68.916 69.606 70.302 Saldo insgesamt -614.383,51 -692.277 -706.544 0 -706.544 -717.597 -724.719 -731.912
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit pp. (diff. KU) Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 Jugendmobil (I519511001) 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Bisher bereitgestellt -45.000,00 -45.000,00 -10.000,00 -10.000,00
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Investitionen Produkt 030401 Allgem
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S
A/529110 Schülerbeförderungskoste
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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