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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

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Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

A 40 KSt. 540000 Produkt

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 641.492,00 609.389 538.789 0 538.789 544.177 549.619 555.115 Summe Aufwendungen aus ILV 641.492,00 609.389 538.789 0 538.789 544.177 549.619 555.115 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.629.853,80 1.607.889 1.633.495 0 1.633.495 1.649.830 1.666.329 1.682.992 Saldo (Zuschussbedarf) -1.572.618,32 -1.554.822 -1.585.286 0 -1.585.286 -1.601.138 -1.617.150 -1.633.322 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 100 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 41.000 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.898,72 23.800 23.800 0 23.800 23.800 23.800 23.800 Summe Auszahlungen 10.898,72 64.900 23.900 0 23.900 23.900 23.900 23.900

A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940120 "Kleebachschule in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.310,26 100 0 100 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 57.357,12 55.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 5.272,02 100 0 600 600 606 612 618 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 65.939,40 55.800 0 51.200 51.200 51.712 52.229 52.751 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 2.085,67 2.086 0 2.086 2.086 2.107 2.128 2.149 454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG

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