A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.630,75 9.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.213,44 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 0,00 300 0 100 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 5.407,49 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 12.251,68 10.900 0 4.600 4.600 4.646 4.692 4.739 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.691,23 495 0 2.958 2.958 2.988 3.018 3.048 Zwischensumme 1.691,23 495 0 2.958 2.958 2.988 3.018 3.048 Summe Erträge 13.942,91 11.395 0 7.558 7.558 7.634 7.710 7.787 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 13.942,91 11.395 0 7.558 7.558 7.634 7.710 7.787 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 698,87 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 205.559,82 221.067 0 207.535 207.535 209.610 211.705 213.822 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.784,17 17.505 0 16.296 16.296 16.459 16.624 16.790 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 42.580,20 43.762 0 41.152 41.152 41.564 41.980 42.400 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.172,18 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 266.795,24 282.334 0 264.983 264.983 267.633 270.309 273.012 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.419,76 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 792,02 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.211,78 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 272.007,02 282.334 0 264.983 264.983 267.633 270.309 273.012 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 22.077,74 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 521131 Winterdienst 133,88 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.617,74 7.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 20.681,77 40.100 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 108.515,73 50.100 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 223.076,46 248.000 0 227.000 227.000 229.270 231.563 233.879 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.213,00 5.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 157,12 1.000 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 32.184,49 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 44.358,38 61.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige 657,80 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 119,00 120 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 459,19 600 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 92.420,70 96.000 0 0 0 0 0 0 544126 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; bis 2017) 213,01 260 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 0 0 120 120 121 122 123 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 0 0 500 500 505 510 515 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 98.000 98.000 98.980 99.970 100.970 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 0,00 0 0 250 250 253 256 259 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 1.142,86 1.100 0 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 288.760,81 288.000 0 252.000 252.000 254.520 257.065 259.636 Zwischensumme 1.112.796,70 1.101.614 0 1.004.453 1.004.453 1.014.498 1.024.643 1.034.890 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 71 71 72 73 74 571543 AfA Spezialfahrzeuge 4,23 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 138.861,97 105.953 0 102.388 102.388 103.412 104.446 105.490 Zwischensumme 138.866,20 105.953 0 102.459 102.459 103.484 104.519 105.564 Summe Aufwendungen 1.251.662,90 1.207.567 0 1.106.912 1.106.912 1.117.982 1.129.162 1.140.454 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.018.779,00 2.327.463 0 1.807.188 1.807.188 1.825.260 1.843.513 1.861.948 Summe Aufwendungen aus ILV 2.018.779,00 2.327.463 0 1.807.188 1.807.188 1.825.260 1.843.513 1.861.948 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.270.441,90 3.535.030 0 2.914.100 2.914.100 2.943.242 2.972.675 3.002.402 Saldo (Zuschussbedarf) -3.256.498,99 -3.523.635 0 -2.906.542 -2.906.542 -2.935.608 -2.964.965 -2.994.615
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 176.648,85 119.000 0 139.000 139.000 139.000 139.000 139.000 Summe Auszahlungen 176.648,85 120.000 0 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 51 Amt für Kinder, Jugend und Fa
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube