A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940410 "Medienverbund" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543924 Sachkostenbeitrag zum Medienverbund f 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 125.621,87 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -125.621,87 0 0 0 0 0 0 0 √ Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279 Zwischensumme 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 54.999,09 51.982 61.418 0 61.418 62.032 62.652 63.279 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.420,38 40.702 46.424 0 46.424 46.889 47.358 47.832 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.313,65 3.223 3.645 0 3.645 3.681 3.718 3.755 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.584,75 8.057 9.205 0 9.205 9.297 9.390 9.484 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 59.318,78 51.982 59.274 0 59.274 59.867 60.466 61.071 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 59.318,78 51.982 59.274 0 59.274 59.867 60.466 61.071 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 6.500 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zwischensumme 59.318,78 60.982 68.274 0 68.274 68.957 69.647 70.344 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 59.318,78 60.982 68.274 0 68.274 68.957 69.647 70.344 Saldo (Zuschussbedarf) f -4.319,69 -9.000 -6.856 0 -6.856 -6.925 -6.995 -7.065 √
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 58.746,90 54.182 61.676 342 62.018 62.638 63.264 63.897 Zahlungsunwirksame Erträge 5.452,38 0 0 0 0 0 0 0 Summe 64.199,28 54.182 61.676 342 62.018 62.638 63.264 63.897 Summe Erträge 64.199,28 54.182 61.676 342 62.018 62.638 63.264 63.897 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.792.186,98 1.557.959 739.031 691.256 1.430.287 1.414.290 1.428.434 1.452.719 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 8.136,44 1.289 13.072 17.519 30.591 597 603 609 Summe 1.800.323,42 1.559.248 752.103 708.775 1.460.878 1.414.887 1.429.037 1.453.328 Summe Aufwendungen 1.800.323,42 1.559.248 752.103 708.775 1.460.878 1.414.887 1.429.037 1.453.328 Zahlungswirksamer Saldo -1.733.440,08 -1.503.777 -677.355 -690.914 -1.368.269 -1.351.652 -1.365.170 -1.388.822 Zahlungsunwirksamer Saldo -2.684,06 -1.289 -13.072 -17.519 -30.591 -597 -603 -609 Summe -1.736.124,14 -1.505.066 -690.427 -708.433 -1.398.860 -1.352.249 -1.365.773 -1.389.431 Summe Saldo -1.736.124,14 -1.505.066 -690.427 -708.433 -1.398.860 -1.352.249 -1.365.773 -1.389.431 Aufwendungen aus ILV 121.911,33 115.760 47.678 63.905 111.583 112.698 113.825 114.964 Saldo insgesamt -1.858.035,47 -1.620.826 -738.105 -772.338 -1.510.443 -1.464.947 -1.479.598 -1.504.395 zur Kontrolle -1.652.101,18 -2.024.510 Differenz -205.934,29 403.684
Haushaltssatzung 2018 Band II Produ
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Erläuterungen: Produkt 08.01.01 F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen // a
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