Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 180 S 80 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 434.849,31 193.507,00 193.507,00 193.542,00 193.577,00 193.613,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 435.247,51 193.507,00 193.507,00 193.542,00 193.577,00 193.613,00 11 - Personalaufwendungen -266.574,13 -392.106,00 -423.268,00 -372.421,00 -376.146,00 -379.905,00 12 - Versorgungsaufwendungen -62.920,69 -68.100,00 -76.804,00 -77.572,00 -78.347,00 -79.132,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -88,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -3.506,82 -3.507,00 -3.507,00 -3.542,00 -3.577,00 -3.613,00 15 - Transferaufwendungen -14.186.422,87 -16.053.122,00 -17.690.783,00 -17.974.413,00 -16.728.725,00 -14.943.968,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.471.920,23 -1.330.661,00 -1.316.390,00 -1.340.219,00 -1.359.636,00 -1.391.546,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -15.991.387,58 -17.847.584,00 -19.510.795,00 -19.768.210,00 -18.546.474,00 -16.798.207,00 18 = Ordentliches Ergebnis -15.556.140,07 -17.654.077,00 -19.317.288,00 -19.574.668,00 -18.352.897,00 -16.604.594,00 19 + Finanzerträge 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22.102.785,21 21.494.395,00 21.579.713,00 21.727.429,00 21.847.255,00 22.046.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 6.546.645,14 3.840.318,00 2.262.425,00 2.152.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.546.645,14 3.840.318,00 2.262.425,00 2.152.761,00 3.494.358,00 5.441.437,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -42.993,48 -52.833,00 -54.475,00 -55.019,00 -55.567,00 -56.120,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 6.503.651,66 3.787.485,00 2.207.950,00 2.097.742,00 3.438.791,00 5.385.317,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 990.808,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Behö
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