Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 47.868,37 28.026,00 58.683,00 59.270,00 59.863,00 60.462,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.943.026,28 4.992.000,00 5.032.000,00 5.082.320,00 5.133.143,00 5.184.474,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.990.894,65 5.020.026,00 5.090.683,00 5.141.590,00 5.193.006,00 5.244.936,00 11 - Personalaufwendungen -1.175.675,57 -1.222.401,00 -1.308.151,00 -1.321.233,00 -1.334.445,00 -1.347.788,00 12 - Versorgungsaufwendungen -35.296,89 -35.025,00 -55.413,00 -55.967,00 -56.527,00 -57.093,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -278.468,22 -340.346,00 -367.950,00 -371.630,00 -375.347,00 -379.100,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -89.804,85 -91.160,00 -98.627,00 -99.613,00 -100.609,00 -101.615,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -222.348,55 -275.623,00 -321.940,00 -325.160,00 -328.410,00 -331.695,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.801.594,08 -1.964.555,00 -2.152.081,00 -2.173.603,00 -2.195.338,00 -2.217.291,00 18 = Ordentliches Ergebnis 3.189.300,57 3.055.471,00 2.938.602,00 2.967.987,00 2.997.668,00 3.027.645,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 3.189.300,57 3.055.471,00 2.938.602,00 2.967.987,00 2.997.668,00 3.027.645,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189.300,57 3.055.471,00 2.938.602,00 2.967.987,00 2.997.668,00 3.027.645,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -332.861,31 -356.987,00 -340.486,00 -343.891,00 -347.330,00 -350.803,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.856.439,26 2.698.484,00 2.598.116,00 2.624.096,00 2.650.338,00 2.676.842,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
Investitionen Produkt 020401 Feuers
● Digitale Funkausbildungsgeräte
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.02 L
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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