II/046
II/047 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.481,26 3.561,00 2.845,00 2.873,00 2.902,00 2.931,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 151.726,50 143.500,00 154.000,00 155.540,00 157.096,00 158.667,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 233.478,11 236.500,00 206.500,00 208.565,00 210.651,00 212.758,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 388.685,87 484.561,00 363.345,00 366.978,00 370.649,00 374.356,00 11 - Personalaufwendungen -684.682,06 -685.211,00 -744.276,00 -751.719,00 -759.236,00 -766.828,00 12 - Versorgungsaufwendungen -41.793,21 -41.542,00 -40.093,00 -40.494,00 -40.899,00 -41.308,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -238.381,42 -255.360,00 -373.623,00 -377.359,00 -381.132,00 -384.943,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -18.391,87 -16.221,00 -14.246,00 -14.388,00 -14.531,00 -14.676,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -862.533,96 -1.081.800,00 -1.222.615,00 -1.234.841,00 -1.247.189,00 -1.259.661,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.845.782,52 -2.080.134,00 -2.394.853,00 -2.418.801,00 -2.442.987,00 -2.467.416,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.457.096,65 -1.595.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.457.096,65 -1.595.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.457.096,65 -1.585.573,00 -2.031.508,00 -2.051.823,00 -2.072.338,00 -2.093.060,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.235.307,56 1.073.960,00 1.145.416,00 1.156.870,00 1.168.439,00 1.180.123,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -423.367,04 -170.347,00 -141.111,00 -142.520,00 -143.946,00 -145.385,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -645.156,13 -681.960,00 -1.027.203,00 -1.037.473,00 -1.047.845,00 -1.058.322,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II/096 Produkt 02.03.03 Allgemeine
II/098 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/100
II/102 Produkt 02.03.04 Bekämpfung
II/104 Haushaltsplan 2023 der Städ
II/106
II/108
II/110 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/112 Produkt 02.03.05 Ausländera
II/114 Haushaltsplan 2023 der Städ
A 33 KSt. 233000 II/116 Produkt 02.
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II/120
II/122 Produkt 02.03.09 Straßenver
II/124
II/126 Haushaltsplan 2023 der Städ
SVA KSt. 236000 II/128 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/130 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/132 Produkt 02.0
SVA KSt. 236000 II/134 Produkt 02.0
II/136
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