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Haushalt 2025 Dezernat V

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Haushalt 2025 Dezernat V

V/186

Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (allg. RU)V/187Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 643.441,56 832.950,00 739.980,00 747.279,00 754.752,00 762.299,0003 + Sonstige Transfererträge 888.007,46 941.000,00 1.550.000,00 1.565.500,00 1.581.155,00 1.596.967,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.007,01 6.000,00 6.500,00 6.565,00 6.631,00 6.697,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 15.002,19 350,00 2.150,00 2.172,00 2.194,00 2.216,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400,00 300,00 303,00 306,00 309,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 1.553.458,22 1.780.700,00 2.298.930,00 2.321.819,00 2.345.038,00 2.368.488,0011 - Personalaufwendungen -2.132.828,41 -2.765.479,00 -3.018.562,00 -3.139.154,00 -3.264.569,00 -3.394.999,0012 - Versorgungsaufwendungen -72.398,41 -112.647,00 -122.278,00 -127.170,00 -132.257,00 -137.548,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -237.937,30 -573.082,00 -512.347,00 -517.390,00 -522.485,00 -527.631,0014 - Bilanzielle Abschreibung 67.253,03 -10.146,00 -10.332,00 -10.436,00 -10.541,00 -10.647,0015 - Transferaufwendungen -1.898.784,74 -1.979.088,00 -2.707.622,00 -2.735.712,00 -2.764.170,00 -2.793.002,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.491,42 -88.005,00 -99.640,00 -100.640,00 -101.650,00 -102.669,0017 = Ordentliche Aufwendungen -4.302.187,25 -5.528.447,00 -6.470.781,00 -6.630.502,00 -6.795.672,00 -6.966.496,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.748.729,03 -3.747.747,00 -4.171.851,00 -4.308.683,00 -4.450.634,00 -4.598.008,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.748.729,03 -3.747.747,00 -4.171.851,00 -4.308.683,00 -4.450.634,00 -4.598.008,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.748.729,03 -3.747.747,00 -4.171.851,00 -4.308.683,00 -4.450.634,00 -4.598.008,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -530.708,82 -623.153,00 -820.230,00 -828.434,00 -836.721,00 -845.087,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.279.437,85 -4.370.900,00 -4.992.081,00 -5.137.117,00 -5.287.355,00 -5.443.095,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8.641,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -8.641,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

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