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Haushalt 2025 Dezernat V

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Haushalt 2025 Dezernat V

V/084Produkt

V/084Produkt 03.05.01WeiterbildungskollegErläuterungen:● Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde durch den Städteregionstag als Vorschlag 2 die Zielsetzung beschlossen,das Abendgymnasium und das Euregiokolleg zusammenzuführen, um den zweiten Bildungsweg in der StädteRegion zu sichern.Dies erfolgte zum 01.08.2017 in der Form, dass das Abendgymnasium Aachen mit dem Bildungsgang "Abendgymnasium" um denBildungsgang "Kolleg" zum "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen - Abendgymnasium und Kolleg" erweitert wurde.● Die Zahl der Schüler_innen zum Stichtag 15.10.2017 bezieht sich auf das neu um den Bildungsgang "Kolleg", (ehemals Euregiokolleg)erweiterte Weiterbildungskolleg. Die Schülerzahl zum Stichtag 15.10.2020 bezieht sich auf das um den Bildungsgang"Abendrealschule" erweiterte WBK.● Zur Sicherung und Fortentwicklung des Zweiten Bildungsweges hat der Städteregionstag in seiner Sitzung vom 06.04.2017 denPrüfauftrag beschlossen, ob der Bildungsgang Abendrealschule voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in das Weiterbildungskolleg-Abendgymnasiumund Kolleg überführt werden sollte. Diese Prüfung hat ergeben, dass eine eigenständige Fortführungder Abendrealschule Aachen aufgrund der Tatsache, dass die gesetzlich erforderliche Zahl der Schüler_innen bereits im zweitenSchuljahr unterschritten wurde, nicht möglich ist. Der SRT hat in seiner Sitzung am 02.04.2020 die Schließung der Abendrealschulezum 31.07.2021 beschlossen. Außerdem wurde die Erweiterung des "Weiterbildungskolleg-Abendgymnasium und Kolleg" um denBildungsgang "Abendrealschule" zum 01.08.2021 beschlossen.● Das Produkt 03.03.01 wird seit dem Haushaltsjahr 2022 im Produkt 03.05.01 fortgeführt.● Der Nebenstandort der Realschule des WBK in Aachen wurde zum 31.03.2024 in Abstimmung mit der Stadt Aachen gekündigt,und es werden zur Kompensation erhöhte Fahrkosten (SK 529110) übernommen (SV 2023/0430; SRA 16.11.2023).● Der neue Schulname lautet "Weiterbildungskolleg der StädteRegion Aachen". (s. Vorlage Nr. 2022/0005)● Zu A/521131 "Winterdienst":Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externenVergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegeneInanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnungstellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexeseinmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 15.10.)Jahr Schülerzahl Jahr Schülerzahl2006 360 2015 2672007 370 2016 2352008 307 2017 4872009 369 2018 4702010 359 2019 3882011 347 2020 4402012 335 2021 3922013 320 2022 3022014 310 2023 260

V/085Haushaltsplan 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 030501 WeiterbildungskollegNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 13.967,81 869,00 4.316,00 4.258,00 4.301,00 4.344,0003 + Sonstige Transfererträge 4.011,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.032,20 1.800,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 12.372,23 300,00 300,00 303,00 306,00 309,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 28.628,17 27.849,00 11.177,00 11.289,00 11.402,00 11.516,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 61.011,54 30.818,00 17.593,00 17.668,00 17.845,00 18.023,0011 - Personalaufwendungen -173.919,38 -166.726,00 -115.115,00 -119.720,00 -124.509,00 -129.489,0012 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -164.774,42 -245.165,00 -220.300,00 -222.503,00 -224.729,00 -226.976,0014 - Bilanzielle Abschreibung -44.792,50 -46.111,00 -29.138,00 -29.429,00 -29.723,00 -30.020,0015 - Transferaufwendungen -7.927,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -125.943,50 -90.900,00 -91.700,00 -92.617,00 -93.542,00 -94.478,0017 = Ordentliche Aufwendungen -517.357,02 -548.902,00 -456.253,00 -464.269,00 -472.503,00 -480.963,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -456.345,48 -518.084,00 -438.660,00 -446.601,00 -454.658,00 -462.940,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -456.345,48 -518.084,00 -438.660,00 -446.601,00 -454.658,00 -462.940,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -456.345,48 -518.084,00 -438.660,00 -446.601,00 -454.658,00 -462.940,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -411.018,00 -457.184,00 -268.019,00 -270.700,00 -273.407,00 -276.141,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -867.363,48 -975.268,00 -706.679,00 -717.301,00 -728.065,00 -739.081,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

Generelle Informationen

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