Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 714,25 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -2.285,75 2.000,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 11 - Personalaufwendungen -339.246,82 -318.897,00 -359.464,00 -363.059,00 -366.690,00 -370.356,00 12 - Versorgungsaufwendungen -85.173,94 -82.393,00 -44.267,00 -44.709,00 -45.156,00 -45.608,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -123,42 -124,00 -123,00 -124,00 -125,00 -126,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.426,27 -3.940,00 -3.900,00 -3.939,00 -3.978,00 -4.017,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -425.970,45 -405.354,00 -407.754,00 -411.831,00 -415.949,00 -420.107,00 18 = Ordentliches Ergebnis -428.256,20 -403.354,00 -405.754,00 -409.811,00 -413.909,00 -418.047,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -428.256,20 -403.354,00 -405.754,00 -409.811,00 -413.909,00 -418.047,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -428.256,20 -403.354,00 -405.754,00 -409.811,00 -413.909,00 -418.047,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -53.838,48 -57.752,00 -55.515,00 -56.071,00 -56.631,00 -57.197,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -482.094,68 -461.106,00 -461.269,00 -465.882,00 -470.540,00 -475.244,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
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Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01
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