A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00% Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 229,27 230 147 0 147 150 153 156 Zwischensumme 229,27 230 147 0 147 150 153 156 Summe Aufwendungen 229,27 230 147 0 147 150 153 156 Saldo (Überschuss) -229,27 -230 -147 0 -147 -150 -153 -156 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 75.402.917,89 71.402.000 31.842.816 41.880.684 73.723.500 75.196.220 76.698.391 78.230.608 Zahlungsunwirksame Erträge 25.283,63 0 0 0 0 0 0 0 Summe 75.428.201,52 71.402.000 31.842.816 41.880.684 73.723.500 75.196.220 76.698.391 78.230.608 Summe Erträge 75.428.201,52 71.402.000 31.842.816 41.880.684 73.723.500 75.196.220 76.698.391 78.230.608 Zahlungswirksame Aufwendungen 145.462.360,50 154.106.438 68.615.605 81.202.080 149.817.685 152.774.687 155.790.434 158.866.101 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 418.135,49 843 599 494 1.093 1.105 1.117 1.129 Summe 145.880.495,99 154.107.281 68.616.204 81.202.574 149.818.778 152.775.792 155.791.551 158.867.230 Summe Aufwendungen 145.883.934,72 154.107.281 68.616.204 81.202.574 149.818.778 152.775.792 155.791.551 158.867.230 Zahlungswirksamer Saldo -70.059.442,61 -82.704.438 -36.772.789 -39.321.396 -76.094.185 -77.578.467 -79.092.043 -80.635.493 Zahlungsunwirksamer Saldo -392.851,86 -843 -599 -494 -1.093 -1.105 -1.117 -1.129 Summe -70.452.294,47 -82.705.281 -36.773.388 -39.321.890 -76.095.278 -77.579.572 -79.093.160 -80.636.622 Summe Saldo -70.455.733,20 -82.705.281 -36.773.388 -39.321.890 -76.095.278 -77.579.572 -79.093.160 -80.636.622 Aufwendungen aus ILV -560.653,76 -616.121 -253.545 -277.773 -531.318 -536.633 -542.001 -547.420 Saldo insgesamt -71.016.386,96 -83.321.402 -37.026.933 -39.599.663 -76.626.596 -78.116.205 -79.635.161 -81.184.042 Zur Kontrolle Differenz
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II Dezernat III Budgetverantwortung: A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453 Produktverantwortung: AGL Hirsch, Tel. 2184 Inhalte des Produktes: Beschreibung: Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für ● Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II ● Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II ● Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II ● Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II ● Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II ● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Zielsetzung: Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur für Arbeit zeitnah zu begleichen. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der aktuellen Rechtsprechung anzupassen. Zielgruppen: ● Jobcenter StädteRegion Aachen ● Bundesagentur für Arbeit Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: TP 950301: TP 950310: TP 950390: 448401 u. 449103 449111 u. 405210 449106 500001, 545212 b. 545411 546101 546801 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020 2019 2018 Stellenanteile ingesamt 374,529 354,803 319,329 davon Beamte 88,587 79,683 73,903 tariflich Beschäftigte 285,942 275,120 245,426
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 57 Versorgungsamt Budgetverantwor
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Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilergebnishaushalt Produkt 050302
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.03.02 A
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilergebnishaushalt Produkt 050601
A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0
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