Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Erläuterungen: Nach Abschluss des Ausbauprogramms zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz (KT 13.06.1996) ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 3-6 jährige im Jugendamtsbereich erfüllt. Die entstehenden Erträge und Aufwendungen für die beschlossenen Einrichtungen sind im Produkt 06.03.01 berücksichtigt. Die veranschlagten Personal- und Sachaufwendungen sind aus den ab 2008 gezahlten Kindpauschalen zu tragen. Im Zuschussbedarf sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das beitragsfreie letze KiTa Jahr sowie der Ausbau der U3-Betreuung (KT 10.04.2008) berücksichtigt. Berücksichtigt sind ferner die Auswirkungen des Konnexitätsprinzips bei der Umsetzung des U3-Ausbaus, die Erhöhung der Kinderpauschalen auf 3 %, die Einrichtung von zwei weiteren Gruppen in der KiTa Ringstr., die Errichtung von vier neuen Gruppen im Neubaugebiet "Kloshaus" sowie die neu zu schaffende Gruppe in Kesternich (KJHA 14.03.2018). Mittel zur Umsetzung der Inklusion sowie die Veränderungen im Förderverfahren des LVR für die Betreuung von Kindern mit Eingliederungshilfebedarf sind berücksichtigt; Unsicherheiten bestehen noch hinsichtlich der künftigen Beteiligung der Krankenkassen an der medizinisch-therapeutischen Förderung (SK E/414400). Weiterhin sind die Mittel aus dem Rettungsprogramm des Landes NRW in 2018 und in 2019 bei SK 414100 berücksichtigt. Die Auswirkungen durch die 1. Änderungssatzung zur Satzung der StädteRegion Aachen über die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege - Kinderfördersatzung (KJHA 23.11.2016) sind unter SK 533908 berücksichtigt. Für die Teilnahme am Projekt "proKindertagespflege" und "familY" sind kostenneutral als Ertrag bei SK E/414100 sowie als Personalaufwand je 70.000 € im Zuge der Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2019 vom SRT am 13.12.2018 auf Basis der vom KJHA am 29.11.2018 beschlossenen Sitzungsvorlage 2018/0529 zusätzlich in den Haushalt 2019 eingestellt worden.
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.452.108,80 14.503.076,00 15.161.437,00 15.313.051,00 15.466.182,00 15.620.844,00 03 + Sonstige Transfererträge 104.128,00 120.000,00 120.000,00 121.200,00 122.412,00 123.636,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.872.723,22 1.900.000,00 2.000.000,00 2.020.000,00 2.040.200,00 2.060.602,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 470.362,33 483.619,00 527.800,00 533.078,00 538.408,00 543.792,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 320.334,07 225.500,00 322.500,00 325.725,00 328.983,00 332.272,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 21.538,67 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.257.263,08 17.233.195,00 18.132.737,00 18.314.064,00 18.497.205,00 18.682.176,00 11 - Personalaufwendungen -13.068.047,95 -14.607.552,00 -16.668.386,00 -16.835.069,00 -17.003.419,00 -17.173.453,00 12 - Versorgungsaufwendungen -97.451,49 -98.813,00 -100.952,00 -101.962,00 -102.982,00 -104.012,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.538.758,47 -1.622.010,00 -1.879.200,00 -1.897.992,00 -1.916.972,00 -1.936.141,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -292.778,68 -385.705,00 -528.006,00 -533.285,00 -538.617,00 -544.004,00 15 - Transferaufwendungen -9.028.294,90 -9.429.033,00 -9.734.150,00 -9.831.491,00 -9.929.807,00 -10.029.105,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -822.151,38 -808.388,00 -834.745,00 -843.092,00 -851.522,00 -860.036,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.847.482,87 -26.951.501,00 -29.745.439,00 -30.042.891,00 -30.343.319,00 -30.646.751,00 18 = Ordentliches Ergebnis -9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.590.219,79 -9.718.306,00 -11.612.702,00 -11.728.827,00 -11.846.114,00 -11.964.575,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -241.045,75 -665.540,00 -671.541,00 -678.256,00 -685.040,00 -691.890,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -9.831.265,54 -10.381.346,00 -12.283.743,00 -12.406.578,00 -12.530.644,00 -12.655.950,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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