A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 543902 Projektkosten Familienzentrum 5.923,46 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543963 Sachaufwand Inklusion 2.965,58 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 544006 Maßnahmen Qualitätsentwickl. gem. § 79a SGB VIII 5.074,01 4.350 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544111 Grundsteuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz-Versicherungen (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544511 Grundsteuer (ab 2018) 3.226,44 3.000 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194 544512 Kfz-Steuer (ab 2018) 224,00 321 300 0 300 303 306 309 544514 Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) 0,00 500 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz-Versicherungen (ab 2018) 1.513,61 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 10.148,22 7.550 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 544624 Elektronikversicherung 0,00 25 45 0 45 45 45 45 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 27.324,53 30.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 5.425,04 5.425 5.425 0 5.425 5.479 5.534 5.589 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 63.219,44 0 111.446 0 111.446 112.560 113.686 114.823 531836 Zuschüsse Anschaffung Tagespflege i.R. der U3 Betreuung 8.795,84 2.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 531857 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten an freie Träger 8.168.434,90 8.543.000 8.800.000 0 8.800.000 8.888.000 8.976.880 9.066.649 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 88.129,54 0 72.279 0 72.279 73.002 73.732 74.469 Sonstiges 533908 Aufwendungen für die Kindertagespflege 620.290,14 735.000 735.000 0 735.000 742.350 749.774 757.272 541130 Dienstreisekosten 10.796,03 6.600 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 543949 Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 439,60 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 24.414.385,70 26.422.688 29.217.433 0 29.217.433 29.509.606 29.804.702 30.102.747 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Alterteilzeit 58.999,00 0 0 0 0 0 0 0 521111 Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen 1.025,72 0 0 0 0 0 0 0 524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524121 Zuf.zu Rückst Reinigungskosten 4.593,17 0 0 0 0 0 0 0 524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524145 Zuf.zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuf.zu Rückst Verpflegungskosten 1.700,60 0 0 0 0 0 0 0 533913 Zuf. z Rückst Aufwendungen f. d. Kindertagespflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 539201 Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel 74.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis410€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531514 Aufl Zusch. an GWG f.d. Kreis Aachen (KiGa Steckenborn) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK 0,00 63.220 0 0 0 0 0 0 531898 Aufl. Zuschüsse A 51 an Kirchengemeinden 0,00 79.888 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage 10,00 0 0 0 0 0 0 0 549917 Zuführung Kindergartenrücklage 0,00 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571210 AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) 130.839,02 222.172 350.436 0 350.436 353.940 357.479 361.054 571410 AfA auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 85.440,20 85.331 85.769 0 85.769 86.627 87.493 88.368 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 1.134,73 1.135 1.135 0 1.135 1.146 1.157 1.169 571541 AfA PKW/Anhänger 3.433,33 3.434 3.433 0 3.433 3.467 3.502 3.537 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 54.991,51 73.633 87.233 0 87.233 88.105 88.986 89.876 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 16.939,89 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 433.107,17 528.813 528.006 0 528.006 533.285 538.617 544.004 Summe Aufwendungen 24.847.492,87 26.951.501 29.745.439 0 29.745.439 30.042.891 30.343.319 30.646.751 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 42.771,68 150.311 146.942 0 146.942 148.411 149.895 151.394 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.529,80 42.683 79.815 0 79.815 80.613 81.419 82.233 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 65.515,96 214.896 175.996 0 175.996 177.756 179.534 181.329 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 12.284,48 42.247 41.072 0 41.072 41.483 41.898 42.317 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 13.997,57 46.918 45.360 0 45.360 45.814 46.272 46.735 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.880,29 36.708 45.718 0 45.718 46.175 46.637 47.103 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 23.003,24 51.658 49.283 0 49.283 49.776 50.274 50.777 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.093,73 26.293 25.114 0 25.114 25.365 25.619 25.875 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 53.969,00 53.826 62.241 0 62.241 62.863 63.492 64.127 Summe Aufwendungen aus ILV 241.045,75 665.540 671.541 0 671.541 678.256 685.040 691.890 Summe Aufwendungen einschl. ILV 25.088.538,62 27.617.041 30.416.980 0 30.416.980 30.721.147 31.028.359 31.338.641 Saldo (Zuschussbedarf) -9.825.708,54 -10.381.346 -12.283.743 0 -12.283.743 -12.406.578 -12.530.644 -12.655.950
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (Fördermittel) 1.122.624 4.996.600 0 4.996.600 4.116.000 812.400 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 390202 PRAP aus MELV vom Land 200.000 225.000 0 225.000 0 0 0 081120 Abgang Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abgang geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 1.322.624 5.221.600 0 5.221.600 4.116.000 812.400 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 031101 Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtg. geleistete Anzahlungen 150.000 2.230.000 0 2.230.000 0 0 0 031103 Zug. Grund und Boden Kinder- und Jugendeinricht. 0 0 0 0 0 0 0 031201 Geb/Aufb. u. Betriebsv. Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bau 7.690.000 12.150.000 0 12.150.000 7.950.000 2.310.000 0 031203 Zugänge Gebäude 30.000 50.000 0 50.000 0 0 0 051103 Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden 0 0 0 0 0 0 0 071130 Zugang Maschinen, Technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 071211 Zugang PKW/Anhänger 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 500.000 330.000 0 330.000 650.000 400.000 0 081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 195313 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (MELV) 326.000 250.000 0 250.000 0 0 0 195318 RAP Zuwendungen und Zuschüsse an priv. Unternehmen (MELV) 250.000 0 250.000 0 0 0 Summe 0,00 8.696.000 15.260.000 0 15.260.000 8.600.000 2.710.000 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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