S 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Allg. Zuweisungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 500 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 80,40 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 80,40 600 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 80,40 600 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 17.138,64 34.073 82.439 0 82.439 83.264 84.096 84.937 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 82.189,28 71.244 55.517 0 55.517 56.072 56.633 57.199 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.401,09 5.617 4.420 0 4.420 4.464 4.509 4.554 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 13.941,35 14.325 11.129 0 11.129 11.240 11.352 11.466 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.989,62 2.380 4.191 0 4.191 4.233 4.275 4.318 Zw.-summe Personalaufwendungen 122.659,98 127.639 157.696 0 157.696 159.273 160.865 162.474 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.530,71 10.541 29.050 0 29.050 29.341 29.634 29.930 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.791,93 2.494 5.109 0 5.109 5.160 5.212 5.264 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.322,64 13.035 34.159 0 34.159 34.501 34.846 35.194 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 147.982,62 140.674 191.855 0 191.855 193.774 195.711 197.668 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 531810 Zuschüsse f bürgerschaftl. Engagement f 39.706,71 58.700 58.700 0 58.700 58.700 58.700 58.700 537920 Umlage Zweckverband Region Aachen 280.976,00 360.000 0 0 0 0 0 0 539507 Verlustausgleich ZV Region Aachen 49.831,68 541130 Dienstreisekosten 4.229,85 6.700 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.654,87 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften 44,40 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 139,93 875 875 0 875 884 893 902 543975 Projekt/Sachkosten Familientag 6.439,65 10.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 543985 Veranstaltungen f 8.907,89 22.800 60.060 0 60.060 60.661 61.268 61.881 544621 KfZ-Versicherung 408,26 430 0 0 0 0 0 0 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.969,12 12.440 5.028 0 5.028 5.078 5.129 5.180 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 562,28 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 114.889,41 159.717 4.671 0 4.671 4.718 4.765 4.813 Zwischensumme 676.242,67 808.136 393.689 0 393.689 397.040 400.423 403.840 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 58,68 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 676.242,67 808.136 393.689 0 393.689 397.040 400.423 403.840 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 3.951,37 4.524 6.860 0 6.860 6.929 6.998 7.068 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 876,72 1.285 3.726 0 3.726 3.763 3.801 3.839 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.023,33 6.468 8.217 0 8.217 8.299 8.382 8.466 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.129,18 1.271 1.918 0 1.918 1.937 1.956 1.976 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.621,90 1.804 2.865 0 2.865 2.894 2.923 2.952 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.366,23 1.552 2.842 0 2.842 2.870 2.899 2.928 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.181,89 3.441 5.084 0 5.084 5.135 5.186 5.238 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.971,40 2.393 1.321 0 1.321 1.334 1.347 1.360 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.552,00 7.615 11.871 0 11.871 11.990 12.110 12.231 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.674,02 30.353 44.704 0 44.704 45.151 45.602 46.058 Summe Aufwendungen einschl. ILV 705.916,69 838.489 438.393 0 438.393 442.191 446.025 449.898 Saldo (Zuschussbedarf) -705.836,29 -837.889 -413.393 0 -413.393 -416.941 -420.522 -424.140 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011003 Abgänge DV-Software 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07
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Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.03 F
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.04 S
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
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Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
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A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
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A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
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A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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