Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie (diff. RU) 123 05.07.01 Aufgaben/Leistungen nach dem UVG (diff. RU) 127 06.00.01 Zentrale Aufgaben (diff. RU) 133 06.00.03 Soziale Arbeit an Schulen (diff. RU) 139 06.01.01 Jugendförderung und Prävention, Jugendhilfe im Strafverfahren (diff. RU) 145 951100 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (diff. RU) 149 951110 Jugendgerichtshilfe (diff. RU) 151 943500 Soziale Arbeit an Schulen 951120 Frühe Hilfen (diff. RU) 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 153 951300 Allgemeine Familienberatung und Hilfen zur Erziehung (diff. RU) 157 951310 Eingliederungshilfe (diff. RU) 159 951320 Amtspfleg-, Amtsvormund- und Beistandschaften (diff. RU) 160 951330 Hilfe für junge Volljährige (diff. RU) 161 06.03.01 Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der StädteRegion und freier Träger sowie Kindertagespflege (diff. RU) 163 A 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie(allg. RU) 177 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) 179 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) 185 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) 193 951500 Erziehungsberatung mit Schulpsychologie, Familienbildungsstätten (allg. RU) 197 951510 Adoptionsvermittlung (allg. RU) 198 08.01.01 Förderung von Sportvereinen und Bädern (allg. RU) 201 A 85 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Europa 207 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement 211 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Europa 217 990100 Wirtschaftsförderung 223 990200 Europa 224 15.01.03 Strukturentwicklung und Tourismus 227
Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Dezernat V Dezernat 5 Dezernat V Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 14.654.514,70 22.148.690,00 28.489.759,00 26.734.223,00 17.689.965,00 17.807.142,00 03 + Sonstige Transfererträge 5.210.943,11 5.545.200,00 5.444.000,00 5.498.440,00 5.553.426,00 5.608.959,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.924.368,22 1.945.000,00 2.045.000,00 2.065.450,00 2.086.105,00 2.106.966,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 770.253,61 768.119,00 810.780,00 818.888,00 827.074,00 835.343,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 527.292,29 558.038,00 2.168.235,00 2.201.433,00 1.962.173,00 1.996.613,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 119.874,51 3.300,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.502,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 16.067,99 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.223.314,43 30.968.847,00 38.961.674,00 37.322.373,00 28.122.721,00 28.359.040,00 11 - Personalaufwendungen -25.265.281,41 -27.837.859,00 -30.479.641,00 -30.906.788,00 -31.198.027,00 -31.475.356,00 12 - Versorgungsaufwendungen -653.771,27 -603.744,00 -638.227,00 -644.610,00 -651.055,00 -657.567,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.382.346,48 -10.669.870,00 -10.937.905,00 -11.046.891,00 -11.156.966,00 -11.268.128,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.397.340,50 -1.204.679,00 -1.316.467,00 -1.329.630,00 -1.342.926,00 -1.356.354,00 15 - Transferaufwendungen -24.119.280,85 -26.961.211,00 -26.947.927,00 -27.125.098,00 -27.159.070,00 -27.328.596,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.844.610,60 -9.866.139,00 -16.001.528,00 -13.826.247,00 -4.354.703,00 -4.357.106,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -64.662.631,11 -77.143.502,00 -86.321.695,00 -84.879.264,00 -75.862.747,00 -76.443.107,00 18 = Ordentliches Ergebnis -41.439.316,68 -46.174.655,00 -47.360.021,00 -47.556.891,00 -47.740.026,00 -48.084.067,00 19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.912,00 5.971,00 6.031,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -41.439.316,68 -46.168.802,00 -47.354.168,00 -47.550.979,00 -47.734.055,00 -48.078.036,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.439.316,68 -46.168.802,00 -47.354.168,00 -47.550.979,00 -47.734.055,00 -48.078.036,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 203.447,98 212.523,00 204.056,00 206.097,00 208.158,00 210.239,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -16.803.934,93 -16.890.535,00 -17.542.949,00 -17.718.386,00 -17.895.571,00 -18.074.521,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -58.039.803,63 -62.846.814,00 -64.693.061,00 -65.063.268,00 -65.421.468,00 -65.942.318,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.018,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -20,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B
Investitionen Produkt 030201 Berufs
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.03.01 R
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G
Investitionen Produkt 030501 Gymnas
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 S
A 41 Schulamt Budgetverantwortung:
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 Bildungsbüro Budgetverantwort
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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