A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0 0 315.000 315.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 79.000 0 108.400 108.400 59.484 60.579 61.685 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0 0 315.000 315.000 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 80.000 0 424.400 424.400 60.494 61.599 62.715
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 Berufskollegs Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2020 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 940770 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 0 100 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 12.113,52 7.500 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 930,71 1.000 0 100 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 0 0 (öffentlich-rechtliche Forderungen) 80,00 100 0 500 500 505 510 515 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103 Zwischensumme 13.124,23 9.100 0 11.100 11.100 11.211 11.323 11.436 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 3.824,26 3.824 0 3.785 3.785 3.823 3.861 3.900 458301 Ertr. Aus niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 0,00 Zwischensumme 3.824,26 3.824 0 3.785 3.785 3.823 3.861 3.900 Summe Erträge 16.948,49 12.924 0 14.885 14.885 15.034 15.184 15.336 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 16.948,49 12.924 0 14.885 14.885 15.034 15.184 15.336 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 234.132,59 206.179 0 208.168 208.168 210.250 212.353 214.476 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.281,08 16.256 0 16.574 16.574 16.740 16.907 17.076 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 48.838,21 41.458 0 41.729 41.729 42.146 42.567 42.993 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 301.251,88 263.893 0 266.471 266.471 269.136 271.827 274.545 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 301.251,88 263.893 0 266.471 266.471 269.136 271.827 274.545 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 195,76 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.442,81 5.000 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 14.118,88 50.000 0 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 24.726,12 46.400 0 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758 529110 Schülerbeförderungskosten (bis 2013: A/527110) 206.567,51 210.000 0 225.000 225.000 227.250 229.523 231.818 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 4.542,59 3.500 0 16.000 16.000 16.160 16.322 16.485 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 65,44 500 0 500 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 27.804,34 10.000 0 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 95.082,25 55.000 0 70.100 70.100 70.801 71.509 72.224 544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 7.795,22 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 120 0 90 90 91 92 93 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 455,99 550 0 540 540 545 550 556 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 85.544,56 93.000 0 107.000 107.000 108.070 109.151 110.243 544626 Haftpflichtversicherung (Betriebspraktikanten; ab 2018) 213,01 250 0 235 235 237 239 241 545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 0 0 0 (Ersatzbeschaffungen für Sporthallen Stadt Aachen) 800,77 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186 545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 259.125,84 256.000 0 280.000 280.000 282.800 285.628 288.484 Zwischensumme 1.032.822,97 996.363 0 1.074.586 1.074.586 1.085.332 1.096.186 1.107.147 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 44,18 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 131.175,20 99.147 0 89.823 89.823 90.721 91.628 92.544 Zwischensumme 131.219,38 99.147 0 89.823 89.823 90.721 91.628 92.544 Summe Aufwendungen 1.164.042,35 1.095.510 0 1.164.409 1.164.409 1.176.053 1.187.814 1.199.691 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271 Summe Aufwendungen aus ILV 1.807.188,00 1.840.061 0 2.008.414 2.008.414 2.028.498 2.048.783 2.069.271 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.971.230,35 2.935.571 0 3.172.823 3.172.823 3.204.551 3.236.597 3.268.962 Saldo (Zuschussbedarf) -2.954.281,86 -2.922.647 0 -3.157.938 -3.157.938 -3.189.517 -3.221.413 -3.253.626
Haushaltssatzung 2020 Band II Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
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Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
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Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers
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A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B
Investitionen Produkt 030402 Bildun
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Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A
Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Ze
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Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
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A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K
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06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
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Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
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Investitionen Produkt 011402 Betrie
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E
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Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
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S 85 Wirtschaftsförderung, Tourism
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Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
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Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/544027 "Breitband": Die eingep
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 W
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Zu A/544029 "Sach-/Projektkosten RW
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S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
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