Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erläuterungen: Teilprodukt 906100 "Gleichstellung": Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben": Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten u.ä.. Zu A/549300 Mitgliedsbeitrag "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." Gem. Beschluss des Städteregionstages vom 11.04.2019 ist die StädteRegion Aachen dem Verein "FrauenNetzWerk StädteRegion Aachen e.V." beigetreten (s. Beratungsvorlage 2019/0104).
Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -75.227,04 -66.710,00 -83.489,00 -84.323,00 -85.167,00 -86.019,00 12 - Versorgungsaufwendungen -24.924,49 -19.941,00 -28.190,00 -28.472,00 -28.757,00 -29.044,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -39,40 -40,00 -39,00 -39,00 -39,00 -39,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.605,72 -7.335,00 -7.335,00 -7.409,00 -7.484,00 -7.559,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102.796,65 -94.026,00 -119.053,00 -120.243,00 -121.447,00 -122.661,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 75.729,00 76.486,00 77.251,00 78.024,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -10.287,43 -9.646,00 -9.954,00 -10.054,00 -10.155,00 -10.257,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -113.084,08 -103.672,00 -53.278,00 -53.811,00 -54.351,00 -54.894,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezer
Städteregionsrat und Dezernat I Bu
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 S
Dezernent I Budgetverantwortung: He
Produkt 01.03.02 Dezernent I Erläu
Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 D
S 13 Öffentlichkeitsarbeit Budgetv
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 P
freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt
freiwillig S 13 KSt. 113000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat SR
Produkt 04.06.02 Kultur in der Regi
Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Teilfinanzhaushalt OE 120 A 20 Nr.
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 H
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube