Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 134.668,92 111.272,00 46.272,00 46.735,00 47.203,00 47.675,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.857,90 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 144.526,82 121.522,00 56.522,00 57.088,00 57.660,00 58.237,00 11 - Personalaufwendungen -284.580,59 -309.798,00 -321.355,00 -324.569,00 -327.815,00 -331.094,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -361,87 -332,00 -332,00 -335,00 -338,00 -341,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -418.678,71 -335.471,00 -326.471,00 -304.486,00 -332.533,00 -310.608,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -703.621,17 -645.601,00 -648.158,00 -629.390,00 -660.686,00 -642.043,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -559.094,35 -524.079,00 -591.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -559.094,35 -524.079,00 -591.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -559.094,35 -524.079,00 -581.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -63.985,39 -66.173,00 -97.360,00 -98.334,00 -99.317,00 -100.310,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -623.079,74 -590.252,00 -678.996,00 -670.636,00 -702.343,00 -684.116,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig S 80 KSt. 180000 Produkt
Schwerbehindertenvertretung Budgetv
Produkt 01.08.01 Schwerbehindertenv
Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 S
Gleichstellung Budgetverantwortung:
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 G
PR Personalrat Budgetverantwortung:
Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 P
druckerei staedteregion aachen/a 20
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