Teilergebnishaushalt OE 180 S 80 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 842.666,21 193.507,00 193.507,00 193.542,00 193.577,00 193.613,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 104.817,85 0,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 14.632,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.116.073,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.063.557,57 193.507,00 208.139,00 208.174,00 208.209,00 208.245,00 11 - Personalaufwendungen -448.755,85 -423.268,00 -429.117,00 -397.481,00 -401.458,00 -405.470,00 12 - Versorgungsaufwendungen -77.293,42 -76.804,00 -89.169,00 -90.061,00 -90.961,00 -91.871,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 -43,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -3.506,82 -3.507,00 -3.507,00 -3.542,00 -3.577,00 -3.613,00 15 - Transferaufwendungen -15.681.331,73 -17.690.783,00 -20.697.083,00 -19.445.760,00 -18.787.472,00 -18.418.696,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.044.532,45 -1.316.390,00 -1.234.901,00 -1.277.616,00 -1.277.364,00 -1.277.112,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.255.463,11 -19.510.795,00 -22.453.820,00 -21.214.503,00 -20.560.875,00 -20.196.805,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -15.191.905,54 -19.317.288,00 -22.245.681,00 -21.006.329,00 -20.352.666,00 -19.988.560,00 19 + Finanzerträge 21.766.122,93 21.579.713,00 19.068.460,00 19.369.452,00 19.367.327,00 19.365.202,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 21.766.122,93 21.579.713,00 19.068.460,00 19.369.452,00 19.367.327,00 19.365.202,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 6.574.217,39 2.262.425,00 -3.177.221,00 -1.636.877,00 -985.339,00 -623.358,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.352.500,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 1.352.500,00 0,00 0,00 0,00 6.574.217,39 2.262.425,00 -1.824.721,00 -1.636.877,00 -985.339,00 -623.358,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 91.122,00 92.033,00 92.953,00 93.883,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -44.142,82 -54.475,00 -91.047,00 -91.960,00 -92.880,00 -93.809,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 6.530.074,57 2.207.950,00 -1.824.646,00 -1.636.804,00 -985.266,00 -623.284,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 2.082.652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 2.082.652,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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