Produkt 01.01.01 Büro Städteregionstag Erläuterungen: Zu Produkt 01.01.01 "Büro Städteregionstag": Auf die gem. § 40 (3) KrO NW vorgeschriebene Darstellung der sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen, die dem Haushaltsplan als Anlage 8 beigefügt ist, wird verwiesen. Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen": Die Fraktionen und andere Dritte erstatten die Kosten für Bewirtung. Die Kosten für Telefon, Kopien und Porto werden im Rahmen der ILV mit den entsprechenden Kostenträgern abgerechnet. Zu A/542100 "Entschädigungszahlungen an Mandatsträger gem. § 30 KrO": Die mit der Bildung einer zusätzlichen Fraktion nach der Kommunalwahl 2020 entstehenden zusätzlichen Aufwendungen wurden mit 21.941 € in dem Ansatz berücksichtigt. Für die Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende wurde ein Betrag von 54.852 € (SV 2020/0008, SRA 05.11.2020) zusätzlich berücksichtigt. Die Neufassung der Entschädigungsverordnung ab dem 01.11.2020 führt zu Mehraufwendungen von rd. 26.000 €/Jahr, die ebenfalls im Ansatz berücksichtigt wurden. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 • ALLRIS (regio iT) 23.750,00 € • papierloser Sitzungsdienst 63.200,00 € • Gast-Internetflat-Grundpreis (regio IT) 1.000,00 € 87.950,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte 2021 • ALLRIS - Ausweitung von Nutzungsmöglichkeiten 13.507,00 € • papierloser Sitzungsdienst - Einrichtungspauschalen 411,00 € 13.918,00 € Zu A/549200 "Zuwendungen an die Fraktionen": Die Geldleistungen erhöhen sich nach dem Ergebnis der Kommunalwahl 2020 voraussichtlich auf 214.800,00 € Zu A/549910 "Repräsentationskosten der Städteregionsvertretung": Der Haushaltsansatz dient u.a. zur Finanzierung folgender Veranstaltungen: 2021 • Eintrittskarten CHIO Aachen - Preis der StädteRegion Aachen 6.800 € • Sonstiges 2.000 € 8.800 € * Der Kinderprinzenempfang und der närrische Empfang werden ab 2020 im Budget S 85 ausgewiesen.
Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.726,60 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 15.331,65 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 11 - Personalaufwendungen -446.519,98 -458.611,00 -547.102,00 -552.573,00 -558.098,00 -563.679,00 12 - Versorgungsaufwendungen -45.525,61 -39.111,00 -43.596,00 -44.031,00 -44.471,00 -44.916,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -76.235,69 -81.510,00 -101.868,00 -102.887,00 -103.916,00 -104.955,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,10 -1.714,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -901.282,03 -955.320,00 -1.075.863,00 -1.086.622,00 -1.097.488,00 -1.108.462,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.471.277,41 -1.536.266,00 -1.770.143,00 -1.787.844,00 -1.805.721,00 -1.823.777,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -206.239,88 -198.190,00 -112.089,00 -113.208,00 -114.339,00 -115.482,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.662.185,64 -1.730.456,00 -1.879.232,00 -1.898.022,00 -1.917.000,00 -1.936.168,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilfinanzhaushalt OE 232 A 32 Nr.
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Teilergebnishaushalt Produkt 020302
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
Teilfinanzhaushalt Produkt 020305 A
freiwillig A 33 KSt. 233000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
• EC-Cash Anbindung 8.880,73 €
Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 S
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
druckerei staedteregion aachen/a 20
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