Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) 2021 • 3 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 242.360,16 € Summe 242.360,16 € • 2 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 161.573,44 € • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 88.631,20 € Summe 250.204,64 € 2022 • 2 TraffiStar S 350 - Übrwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 161.573,44 € Summe 161.573,44 € 2023 • 2 TraffiStar S 350 - Übrwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 161.573,44 Summe 161.573,44 2024 Gesamtsumme 2021-2024 815.711,68 € Aufgrund der technischen Entwicklungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung besteht die Möglichkeit die Vorteile der mobilen und stationären Messsysteme in einer Anlage zu kombinieren. Hierbei wird eins so genannte Semistation genutzt, welche räumlich mobil zwei Fahrtrichtungen bis zu 7 Tagen durchgehend stationär überwacht. Um die Verkehrssicherheit somit noch variabler und effizienter zu gestalten, ist daher die Anschaffung einer solchen Semistation zur Überwachung des fließenden Verkehrs angedacht. Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, bestehend aus zwei in einem KFZ-Anhänger integrierten Lasermesssystemen. 250.000,00 € Summe: 250.000,00 € 2021 Zu A/071211 "Zugang PKW/Anhänger" Zum Einsatz der unter A/071130 einzuplanenden Messanlage ESO 8.0 wird ein Messfahrzeug mit entsprechendem Fahrzeugeinbau benötigt. Einbau und Lieferung des Messfahrzeuges erfolgen durch die Herstellerfirma der Messanlage. 40.000,00 € Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Am 14.02.2011 wurde die Messanlage mit Einseitensensor ESO 3.0 angeschafft. Der Abschreibungszeitraum von 5 Jahren lief in 2016 ab. Die Messanlage ist bereits seit 10 Jahren im Einsatz . Da die Anlage nur im Freien aufgebaut wird und nicht im Fahrzeug, ist diese den ständigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt. Daher ist für 2021 eine Ersatzbeschaffung die Messanlage ESO 8.0 einzuplanen. 90.000,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 60.812,78 58.683,00 48.056,00 48.537,00 49.022,00 49.512,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.750.013,64 5.032.000,00 5.002.860,00 5.052.889,00 5.103.418,00 5.154.452,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.810.826,42 5.090.683,00 5.050.916,00 5.101.426,00 5.152.440,00 5.203.964,00 11 - Personalaufwendungen -1.194.047,32 -1.308.151,00 -1.288.858,00 -1.301.748,00 -1.314.765,00 -1.327.912,00 12 - Versorgungsaufwendungen -61.846,12 -55.413,00 -59.167,00 -59.759,00 -60.357,00 -60.961,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -247.492,44 -367.950,00 -393.385,00 -397.319,00 -401.293,00 -405.306,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -92.279,98 -98.627,00 -132.578,00 -133.904,00 -135.243,00 -136.595,00 15 - Transferaufwendungen -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.287,95 -321.940,00 -374.600,00 -328.352,00 -331.635,00 -334.952,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.847.953,81 -2.152.081,00 -2.248.588,00 -2.221.082,00 -2.243.293,00 -2.265.726,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -341.382,25 -340.486,00 -360.545,00 -364.150,00 -367.792,00 -371.471,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.621.490,36 2.598.116,00 2.441.783,00 2.516.194,00 2.541.355,00 2.566.767,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernentin II Budgetverantwortung:
Produkt 01.03.03 Dezernentin II Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 D
A 10 Zentrale Dienste Budgetverantw
Teilfinanzhaushalt OE 210 A 10 Nr.
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 B
Dezernat II Budgetverantwortung: Pr
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
Teilergebnishaushalt Produkt 010401
freiwillig A 10 KSt. 210000 Produkt
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Youtube