Teilergebnishaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 129.596,00 130.892,00 132.201,00 133.523,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 24.034.792,00 24.275.140,00 24.517.891,00 24.763.069,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 29.600,00 29.896,00 30.195,00 30.497,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.228.143,00 24.470.424,00 24.715.128,00 24.962.278,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 -2.025.334,00 -2.045.589,00 -2.066.045,00 -2.086.706,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -348.317,00 -351.800,00 -355.318,00 -358.871,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.250.919,00 -22.473.429,00 -22.698.166,00 -22.925.145,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 -965.740,00 -975.394,00 -985.143,00 -994.990,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -3.078.418,00 -3.106.745,00 -3.135.374,00 -3.164.306,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -28.723.228,00 -29.007.527,00 -29.294.686,00 -29.584.730,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -4.495.085,00 -4.537.103,00 -4.579.558,00 -4.622.452,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0,00 -4.495.085,00 -4.537.103,00 -4.579.558,00 -4.622.452,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.495.085,00 -4.537.103,00 -4.579.558,00 -4.622.452,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 3.543.982,00 3.579.164,00 3.614.697,00 3.650.586,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 -4.489.486,00 -4.533.145,00 -4.577.238,00 -4.621.776,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -5.440.589,00 -5.491.084,00 -5.542.099,00 -5.593.642,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Produkt 020701
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 F
druckerei staedteregion aachen/a 20
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