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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

I/100

I/101 Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 11 - Personalaufwendungen -352.470,75 -366.074,00 -394.927,00 -410.724,00 -427.152,00 -444.238,00 12 - Versorgungsaufwendungen -78.162,04 -95.746,00 -68.134,00 -70.859,00 -73.694,00 -76.642,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -214,20 -214,00 -38.014,00 -38.014,00 -38.014,00 -38.014,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.286,83 -2.287,00 -2.287,00 -2.310,00 -2.333,00 -2.356,00 15 - Transferaufwendungen -3.012.529,29 -3.593.934,00 -3.912.902,00 -3.726.184,00 -3.952.162,00 -4.126.001,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.479.610,70 -1.500.108,00 -1.506.438,00 -1.508.722,00 -1.510.058,00 -1.511.394,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.925.273,81 -5.558.363,00 -5.922.702,00 -5.756.813,00 -6.003.413,00 -6.198.645,00 18 = Ordentliches Ergebnis -4.881.273,81 -5.514.363,00 -5.878.702,00 -5.712.813,00 -5.959.413,00 -6.154.645,00 19 + Finanzerträge 18.253.550,61 18.388.739,00 18.210.380,00 18.250.380,00 18.235.541,00 18.243.541,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 18.253.550,61 18.388.739,00 18.210.380,00 18.250.380,00 18.235.541,00 18.243.541,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 13.372.276,80 12.874.376,00 12.331.678,00 12.537.567,00 12.276.128,00 12.088.896,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 13.372.276,80 12.874.376,00 12.331.678,00 12.537.567,00 12.276.128,00 12.088.896,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -76.289,75 -81.817,00 -80.612,00 -81.417,00 -82.233,00 -83.055,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 13.295.987,05 12.792.559,00 12.251.066,00 12.456.150,00 12.193.895,00 12.005.841,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028

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