Aufrufe
vor 11 Monaten

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

  • Weitere Details anzeigen
  • Aufwendungen
  • Ergebnis
  • Zuwendungen
  • Auszahlungen
  • Produkt
  • Auszahlung
  • Aachen
  • Entwurf
  • Dezernat
  • Städteregion
  • Haushalt
Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

V/044Produkt

V/044Produkt 03.01.03Förderschule emotionale und soziale EntwicklungErläuterungen:● Der Einzugsbereich der Astrid-Lindgren-Schule umfasst die Städte Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg undWürselen.● Den Schüler_innen der Förderschule ist i.d.R. in Folge des großen Einzugsbereiches und des Alters der Schüler_innen die Nutzungdes ÖPNV nicht möglich. Die StädteRegion Aachen hat als kostengünstigste Alternative einen Schülerspezialverkehr eingerichtet. FürSchüler_innen einer Schule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" ist es wichtig, dass Unterricht nichtnur im Schulgebäude stattfindet. Therapieangebote, Ferienfahrten, Ausflüge, Sportveranstaltungen und Unterrichtsgänge sind nureinige Unternehmungen, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Zu diesem Zweck und zur Unterstützung des Schülerspezialverkehrswurde im Jahr 2024 ein eigenes Elektro-Fahrzeug beschafft.● Die Astrid-Lindgren-Schule wird seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 als gebundene Ganztagsschule geführt.● Aufgrund der Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schule für Kranke (MindestgrößenVO)wird die Schule mit Wirkung vom Schuljahr 2016/2017 ausschließlich als Förderschule im Primarbereich geführt (Beschluss SRTvom 30.06.2016). Aktuell ist davon auszugehen, dass die Schülerzahl ausreicht, um die Schule fortzuführen.● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zuerhalten, wurden die Schulbudgets zum Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.● Zu A/521131 "Winterdienst":Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externenVergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegeneInanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnungstellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexeseinmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.Entwicklung der Schülerzahlen der Astrid-Lindgren-Schule (Stand: 15.10.)2000 31 2012 442001 40 2013 472002 46 2014 422003 43 2015 452004 50 2016 472005 50 2017 472006 54 2018 442007 52 2019 482008 47 2020 482009 45 2021 482010 43 2022 452011 46 2023 49

V/045Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilergebnishaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale EntwicklungNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 6.932,24 200,00 200,00 101,00 102,00 103,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.794,50 8.100,00 13.100,00 13.231,00 13.363,00 13.497,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 384,65 200,00 400,00 404,00 408,00 412,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 22.826,65 22.826,00 17.890,00 18.069,00 18.250,00 18.432,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 37.938,04 31.326,00 31.590,00 31.805,00 32.123,00 32.444,0011 - Personalaufwendungen -119.936,17 -119.641,00 -123.139,00 -127.465,00 -131.958,00 -136.624,0012 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -241.181,68 -306.000,00 -334.000,00 -337.340,00 -340.714,00 -344.121,0014 - Bilanzielle Abschreibung -29.821,93 -30.203,00 -25.034,00 -25.284,00 -25.537,00 -25.792,0015 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -26.181,57 -30.119,00 -38.700,00 -39.088,00 -39.479,00 -39.874,0017 = Ordentliche Aufwendungen -417.121,35 -485.963,00 -520.873,00 -529.177,00 -537.688,00 -546.411,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -379.183,31 -454.637,00 -489.283,00 -497.372,00 -505.565,00 -513.967,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -379.183,31 -454.637,00 -489.283,00 -497.372,00 -505.565,00 -513.967,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -379.183,31 -454.637,00 -489.283,00 -497.372,00 -505.565,00 -513.967,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -310.356,00 -322.548,00 -315.428,00 -318.582,00 -321.767,00 -324.985,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -689.539,31 -777.185,00 -804.711,00 -815.954,00 -827.332,00 -838.952,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

Generelle Informationen

Generelle Informationen

© 2016 by StädteRegion Aachen