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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

V/050Produkt

V/050Produkt 03.01.04KlinikschuleErläuterungen:● In Folge der Verabschiedung des 16. Schulrechtsänderungsgesetzes wurde die Schule für Kranke umbenannt in Klinikschule.● Die Schüler_innen der Klinikschule werden aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vorübergehend an derSchule unterrichtet. Die Vorgaben der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen und der Schulen für Krankelassen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erwarten, dass die Schule in absehbarer Zeit in ihrem Bestand gefährdet ist.● Die Ermittlung der Zahl der Schüler_innen wird - wie bei allen übrigen Schulen auch - jeweils zum 15. Oktober vorgenommen.Anders als bei allen übrigen Schulen ist der Berechnungszeitraum der Zahl der Schüler_innen der Klinikschule nichtdas aktuelle, sondern das abgelaufene Schuljahr.● Es handelt sich bei der Zahl der Schüler_innen ferner um einen Durchschnittswert, der die insgesamt tatsächlich erteiltenUnterrichtstage berücksichtigt.● Um die Kaufkraft zur Erfüllung des Bildungsauftrags der Schulen in Anbetracht der aktuellen Marktsituation weiter aufrecht zu erhalten,wurden die Schulbudgets im Haushaltsjahr 2024 in den relevanten Sachkonten insgesamt um 10 % erhöht.● Zu A/521131 "Winterdienst":Dem Schulträger obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Schulgebäude in seiner Trägerschaft. Aufgrund einer verstärkten externenVergabe mussten die Ansätze zum Haushaltsjahr 2024 erhöht werden. Die allgemeine Preisentwicklung und die erheblich gestiegeneInanspruchnahme des externen Dienstleisters für den Winterdienst lassen für 2025 die jetzt prognostizierten Ansätze erwarten.● Zu A/545851 Kostenerstattung Regio-IT (infrastrukt. Leistung)In dem Sachkonto werden die Kosten, die regio iT für die Administration der IT der Schulen über die Leistungsscheine in Rechnungstellt, abgebildet. Gemäß Leistungsschein darf die regio iT auf Basis der Kostenentwicklung des Verbraucherpreisindexeseinmal jährlich die Kosten um maximal 4 % erhöhen. Diese mögliche Erhöhung wurde bei der Haushaltsplanung anteilig berücksichtigt.● Zu A/545859 Kostenerstattung Regio-iT (Fachanwendungen)In dem Sachkonto werden Kosten für die Fachanwendungen Nakivo (Back-Up-Software) und Netman(pädagogische Oberfläche) der regio iT abgebildet.● Zu A/545860 Kostenerstattung Regio-iT (Leitungskosten)In dem Sachkonto werden die Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen abgebildet.Entwicklung der Schülerzahlen der Klinikschule (Stand: 15.10.)2003 (2 Schulen bis 31.12.2006) 90 2016 782004 (2 Schulen bis 31.12.2006) 77 2017 732005 (2 Schulen bis 31.12.2006) 67 2018 772006 (2 Schulen bis 31.12.2006) 76 2019 722007 73 2020 752008 79 2021 752009 75 2022 742010 73 2023 772011 672012 672013 622014 752015 78

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 KlinikschuleV/051Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 9.848,96 930,00 2.583,00 2.508,00 2.533,00 2.558,0003 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,0006 + Kostenerstattung und Kostenumlagen 301,43 200,00 300,00 303,00 306,00 309,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 6.938,20 10.613,00 7.038,00 7.108,00 7.179,00 7.251,0008 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 17.088,59 11.843,00 10.021,00 10.020,00 10.120,00 10.221,0011 - Personalaufwendungen -69.166,07 -64.045,00 -70.764,00 -73.595,00 -76.539,00 -79.601,0012 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -77.843,40 -120.800,00 -117.300,00 -118.473,00 -119.658,00 -120.854,0014 - Bilanzielle Abschreibung -15.541,37 -17.770,00 -14.828,00 -14.976,00 -15.126,00 -15.277,0015 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.696,08 -31.900,00 -29.950,00 -30.251,00 -30.554,00 -30.860,0017 = Ordentliche Aufwendungen -188.246,92 -234.515,00 -232.842,00 -237.295,00 -241.877,00 -246.592,0018 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -171.158,33 -222.672,00 -222.821,00 -227.275,00 -231.757,00 -236.371,0019 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -171.158,33 -222.672,00 -222.821,00 -227.275,00 -231.757,00 -236.371,0023 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -171.158,33 -222.672,00 -222.821,00 -227.275,00 -231.757,00 -236.371,0027 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -206.850,00 -207.788,00 -44.081,00 -44.522,00 -44.967,00 -45.417,0029 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -378.008,33 -430.460,00 -266.902,00 -271.797,00 -276.724,00 -281.788,0030 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34) -86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

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