D/016Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025Querschnitt FinanzhaushaltProdukt= Einzahl. auslfd. Verw.-Tätigk.(= Z. 1-8)= Auszahl. auslfd. Verw.-Tätigk.(= Z. 10-15)= Saldo aus lfd.Verw.-Tätigk. (=Z. 9 u. 16)= Einzahl. ausInvestitionstätigk. (= Z. 18-22)= Auszahl. ausInvestitionstätigk. (= Z. 24-29)= Saldo ausInvestitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)=Finanzmittelübersch./-fehlbetrag(=Z. 17 u. 31)030402 Bildungsbüro 2.670.422,00 -4.596.984,00 -1.926.562,00 -1.926.562,00030404 Schulaufsicht 445.000,00 -3.425.378,00 -2.980.378,00 -2.980.378,00030501 Gymnasien 2.400,00 -427.115,00 -424.715,00 -10.000,00 -10.000,00 -434.715,00030901 Leistungen nach dem BAföG 1.000,00 -367.610,00 -366.610,00 -366.610,00040602 Kultur, Projektentwicklung,Forschung050101 Leistungen nach dem SGB XII undPfG NW168.550,00 -780.555,00 -612.005,00 -612.005,00111.888.500,00 -200.994.626,00 -89.106.126,00 -89.106.126,00050201 Grundsicherung nach dem SGB II 130.901.000,00 -191.409.954,00 -60.508.954,00 -60.508.954,00050301 Besondere Soziale Leistungen 5.963.500,00 -25.196.624,00 -19.233.124,00 -19.233.124,00050302 Aufgaben desSchwerbehindertenrechts050304 Andere soziale Leistungen(Inklusion)2.597.942,00 -3.406.882,00 -808.940,00 -808.940,00-443.557,00 -443.557,00 -25.000,00 -25.000,00 -468.557,00050306 Sozialplanung 5.000,00 -623.049,00 -618.049,00 -618.049,00050601 Aufgaben/Leistungen nach demBundeselterngeld- und -elternzeitgesetz050701 Aufgaben/Leistungen nach demUVG (diff. RU)651.653,00 -976.221,00 -324.568,00 -324.568,002.272.184,00 -2.821.702,00 -549.518,00 -549.518,00060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) -395.613,00 -395.613,00 -395.613,00060002 Zentrale Aufgaben u. sonst.Leistungen (allg. RU)1.552.450,00 -2.903.334,00 -1.350.884,00 -1.350.884,00060003 Schulsozialarbeit (diff. RU) -314.960,00 -314.960,00 -314.960,00060004 Soziale Arbeit an Schulen derStädteRegion060005 Ombudsstelle Kinder- undJugendhilfe (allg. RU)060101 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeitpp. (diff. RU)-1.200.728,00 -1.200.728,00 -1.200.728,00-101.302,00 -101.302,00 -101.302,00157.200,00 -1.065.262,00 -908.062,00 -3.000,00 -3.000,00 -911.062,00060201 Hilfen zur Erziehung pp. (diff. RU) 6.264.500,00 -22.314.614,00 -16.050.114,00 -16.050.114,00060301 Kindertagesbetreuung/ -tagespflege (diff. RU)060401 Erziehungsberatung/Schulpsychologie (allg. RU)27.329.915,00 -41.678.013,00 -14.348.098,00 3.337.575,00 -14.210.000,00 -10.872.425,00 -25.220.523,00217.180,00 -2.414.497,00 -2.197.317,00 -2.197.317,00060801 Kommunales Integrationszentrum 1.687.028,00 -2.568.346,00 -881.318,00 -881.318,00070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst 5.097.483,00 -15.536.937,00 -10.439.454,00 -25.955,00 -25.955,00 -10.465.409,00EinzahlungenausFinanzierungstätigkeitAuszahlungenausFinanzierungstätigkeit= Saldo ausFinanzierungstätigkeitVerpflichtungsermächtigungen
Städteregion Aachen Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025D/017Querschnitt FinanzhaushaltProdukt070105 Aufgaben nach dem Wohn- undTeilhabegesetz und Beratung n. d.Landespflegegesetz080101 Förderung v. Sportvereinen u.Bädern (allg. RU)090201 Vermessung, Erhebung undFührung von Geobasisdaten090202 Geoinformationsdienste,Geodatenmanagement= Einzahl. auslfd. Verw.-Tätigk.(= Z. 1-8)= Auszahl. auslfd. Verw.-Tätigk.(= Z. 10-15)= Saldo aus lfd.Verw.-Tätigk. (=Z. 9 u. 16)= Einzahl. ausInvestitionstätigk. (= Z. 18-22)= Auszahl. ausInvestitionstätigk. (= Z. 24-29)= Saldo ausInvestitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)=Finanzmittelübersch./-fehlbetrag(=Z. 17 u. 31)95.000,00 -996.837,00 -901.837,00 -901.837,00-154.100,00 -154.100,00 -154.100,00420.100,00 -4.892.129,00 -4.472.029,00 -25.712,00 -25.712,00 -4.497.741,00-1.355.379,00 -1.355.379,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.365.379,00090203 Grundstückswertermittlung 25.000,00 -1.238.354,00 -1.213.354,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.214.354,00090301 Landschaftsplanung 147.900,00 -453.940,00 -306.040,00 -210.000,00 -210.000,00 -516.040,00100101 Untere Bauaufsicht 535.000,00 -1.431.286,00 -896.286,00 -896.286,00100102 Obere Bauaufsicht und ObereDenkmalbehörde1.500,00 -154.236,00 -152.736,00 -152.736,00100201 Wohnraumförderung 170.350,00 -684.283,00 -513.933,00 -513.933,00110101 Energieversorgung -36.819,00 -36.819,00 -36.819,00120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, UmundAusbau120301 Öffentlicher Personennahverkehr(ÖPNV)130401 Landschaftsentwicklung undArtenschutz767.550,00 -4.984.242,00 -4.216.692,00 4.682.415,00 -8.276.000,00 -3.593.585,00 -7.810.277,00170.000,00 -22.535.418,00 -22.365.418,00 -22.365.418,0091.700,00 -1.222.944,00 -1.131.244,00 -25.000,00 -25.000,00 -1.156.244,00140101 Umweltkoordination -444.417,00 -444.417,00 -444.417,00140102 Stabsstelle Klimaschutz 110.000,00 -633.997,00 -523.997,00 -523.997,00150101 Wirtschaftsförderung,Industriedialog und regionaleKooperation150103 Strukturentwicklung, Mobilität undTourismus5.104.001,00 -6.125.426,00 -1.021.425,00 -1.021.425,00235.075,00 -906.087,00 -671.012,00 -671.012,00150104 Regionalentwicklung und Mobilität 106.557,00 -2.412.325,00 -2.305.768,00 -2.305.768,00150201 Verwaltung der wirtschaftlichenUnternehmen160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.UmlagenEinzahlungenausFinanzierungstätigkeitAuszahlungenausFinanzierungstätigkeit= Saldo ausFinanzierungstätigkeit18.254.380,00 -5.920.415,00 12.333.965,00 12.333.965,00 -5.700.000,00 -5.700.000,00551.134.275,00 -203.485.765,00 347.648.510,00 3.447.169,00 3.447.169,00 351.095.679,00160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 305.300,00 -3.501.987,00 -3.196.687,00 19.626,00 19.626,00 -3.177.061,00 54.440.069,00 -6.573.297,00 47.866.772,00Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltssatzung 2025Entwurf - Band
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A/008Der Gesamtbetrag der Verpflich
A/010§ 7Bei der Leistung über- un
A/012Wohnbevölkerung des Regierung
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C/0061.2 Haushaltsjahr 2024Der Stä
C/0081.3 Haushaltsjahr 2025Der Erge
C/010●OrientierungsdatenDie Orien
C/012Die stufenweise Beteiligung de
C/0141.5 Entwicklung der Ausgleichs
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C/0264.112 Allgemeine Regionsumlage
C/028Differenzierte Umlage "Abrechn
C/030Differenzierte Umlage "Abrechn
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C/0364.14 Regionsumlage-Mehrbelastu
C/0384.2 Schlüsselzuweisungen (E/4
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